档案管理制度细则13篇档案管理制度细则 档案管理制度细则 档案管理制度一、文书档案归档制度1.各部门在各项活动中形成的具有价值的文件、材料均属归档范围,交行政部统一管理。下面是小编为大家整理的档案管理制度细则13篇,供大家参考。
篇一:档案管理制度细则
档案管理制度细则档案管理制度一、文书档案归档制度1.各部门在各项活动中形成的具有价值的文件、材料均属归档范围,交行政部统一管理。2.各部门形成的文件、材料由兼职档案员(各部门内勤)收集、审定、整理、立卷。3.归档的文件材料应齐全、完整、准确可靠(文件的正文与附件、印件与底稿、请示与批复)无缺页、破损现象。4.下发文件不仅要在硬盘、软盘中保存留档,还应留有书面材料存档。5.凡归档的文件必须留原件存档,书写整齐,用毛笔、蓝黑色钢笔、碳素笔抄写,如有不符合要求的档案员有权退回原部门重新书写。6.重要文件如部门需用可进行复印,但原件必须归档。7.机关工作人员外出学习、考察、参加会议带回的文件、一律交办公室统一登记、立卷、归档管理。二、专职档案工作人员岗位责任制1.认真学习专业知识,贯彻执行《档案法》、《档案法实施办法》,热爱本职工作,忠于职守,维护党和国家利益,工作尽职尽责,自觉遵守档案工作各项规章制度。2.负责公司各种档案资料的收集、分类、整理、编目、排列、上架、保管、借阅、鉴定、销毁、移交等工作。档案质量和工作质量符合“规范”要求。3.负责公司有关部门档案工作监督指导、业务培训工作。4.负责档案库房各项制度的落实。5.积极提供档案的利用,充分发挥档案利用效果,认真总结经验,为领导决策和机关各项工作提供优质服务。三、兼职档案工作人员岗位责任制1.各部门配备一名兼职档案员,负责本部门文件、材料的收集、整理、归档立卷工作。
2.兼职档案人员要热爱档案工作,熟悉业务,工作认真负责,把好案卷质量关,按时完成兼管档案的任务。
3.兼职档案员应于次年2月底前,将整理好的档案向档案室移交。4.严格执行各项档案管理制度。5.接受本公司专职档案员的监督指导。努力学习档案业务知识,不断提高业务水平。四、部门立卷制度
1.凡本部门在各项活动中形成的文件、具有保存价值的资料均属本部门立卷归档范围。2.各部门兼职档案员,负责对本部门的文件资料进行收集、审定、整理、立卷。3.兼职档案员要严格遵守相关的规章制度及各项档案管理制度,按综合档案室提出的各项要求立卷,保证立卷质量。
五、档案保管制度
1.各门类档案由综合档案室集中统一管理,配备档案员负责档案的保管工作。2.按照档案管理有关规定,对各类档案应做到存放合理,排列有序,查找方便。3.档案员对室藏档案材料要经常进行检查,对已到借阅期限尚未归还的档案材料,要及时跟踪追还,防止丢失。
4.库房要保持清洁卫生,温度要经常保持在14—24℃,相对湿度要保持在45—60%,防止危害档案的现象发生。
5.档案库房内做到“八防”即防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫,定期检查。
6.库房内严禁吸烟,严禁存放易燃、易爆危险品,停电时,一律用手电照明,不得使用易燃器具。
7、与档案库房无关人员一律不得进入,随时关好库房门窗,确保安全。六、档案保密规则
1.档案工作人员要提高警惕性,遵守保密纪律,坚持原则,认真执行各项制度。2.凡到综合档案室查阅档案者,都要认真遵守安全保密制度,严格履行档案查阅手续,档案原则上不准带出档案室,确需带出时须经主管领导批准并在指定时间内归还档案室。
3.查阅档案时,不得翻阅与查阅内容无关的文件材料、无关人员不准进入档案室。4.本公司工作人员不准将文件、材料带进公共场所和其他场所,不准带回家中,要及时交给档案管理部门。5.对于违反保密规定,泄露国家公司机密或造成一定后果者要依据《保密法》的规定,严肃处理并追究其责任。七、档案借阅制度1.借阅档案要严格遵守档案管理制度,凡借阅者,应自觉履行借阅手续。2.凡借阅档案,需经主管领导批准。外单位人员借阅档案,应持单位介绍信,经主管领导同意后,方可办理借阅手续,并在借阅期限内按时归还
3.借阅人员对档案材料妥善保管,注意保密,不得以任何理由转借他人。4.借阅人员未经领导批准,不得复印、抄写档案资料。5.档案管理人员对归还的借阅材料要认真进行检查,确认档案材料完好无损时,方可办理归档手续。对摘抄、复制的档案材料,经认真核对,正确无误时,方能签字盖章。6.一旦发现档案材料在借阅过程中被拆、涂抹或缺失等毁损现象,要及时向主管领导汇报,并追究有关人员的责任。免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本网无关。
篇二:档案管理制度细则
档案管理制度一、总则
(一)为加强公司档案管理工作,有效地保护和利用档案,维护公司合法权益,
特制定本制度。
(二)本制度所称的档案是指过去和现在的公司各级部门及职员从事业务、经营、
企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、
账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、荣誉实物、证件等不同形式的
历史记录。
二、适用范围
本制度适用于XXXXXXXXXX有限公司。
三、档案机构及职责
(一)公司档案工作由公司行政部统一负责,实行档案工作三级管理。公司行政
部应逐步完善档案制度,采用科学手段,逐步实现档案管理现代化。
(二)公司行政部设专职档案管理员一名,负责公司文书类与科技类档案的收集、
整理、统计并妥善保管,形成公司的综合性全宗。公司财务部指定专人负责会计
类档案的收集、整理与保管。
(三)公司各部门设兼职档案管理员,负责本部门文件资料的基础处理工作。对
准备存档的文件应检查其纸质,字迹,折叠方式等是否规范。对本部门所辖范围
内的文件进行归卷整理,注意查漏补缺,保证归档文件的完整和案卷的质量,负
责建立本部门目录,定期向本公司档案管理员移交,保留移交记录。
(四)公司专、兼职的档案管理人员在岗位异动或辞职时务必将手中资料照目录
全数移交,并作好移交记录。
(五)公司所有职员均有保护档案的义务。
四、归档范围及保管期限
类目名称
基本内容
保管期限
文书类
公司工商登记及工商变更系列文件
永久
有关股份制改造、股权变更文件
永久
董事会及公司正式行文、重要通知
长期或永久
管
公司的规章制度、机构设置与变更
永久
公司各年度综合性的工作计划、总结
永久
理类
营销类财会类财会类科技类
人力资源工作的有关文件如公司的人事变动、职员长期或永久
的招聘、培训、福利等
重要事件的记录及来往信函
长期或永久
内部出版物
长期永久
事务性文件、重要会议纪要
短期或长期
社区文明建设有关文件
短期或长期
公司有关质量体系及运行的相关文件
短期或长期
对外关系及往来的文书、文件
短期或中期
公司发展规划、重大经营决策
永久
经营模式的选择、更改及运行情况总结
长期
项目与品牌的策划及营销方案(含市场调查报告)长期或永久
新闻媒介发布的有关公司的各种记录
短期或长期
销售及连锁营运业务的统计分析报表、报告等
短期
经营活动中的大宗采购合同、协议,与厂家或代理中期或长期
商的代理合同或供货协议,相关的授权文书
财务工作管理性文件、财务状况分析、财务审计等各种原始凭证、记账凭证日记账、总账、明细分类账、固定资产明细账现金出纳账、银行存款会计月、季报表年终决算报表会计移交清册会计档案保管及销毁清册
长期或永久十五年十五年二十五年五年永久十五年二十五年
项目申请报告和批复计划任务书规划、环保、消防、卫生防疫等部门审批文件征地批文及红线图、拆迁补偿文件工程地质勘察报告工程监理、招投标文件及有关合同,协议书等
永久永久永久永久永久永久
项
开工报告、工程技术要求、技术交底、图纸会审纪
短期
要
概、预算书
短期
目
施工图
短期
设计修改通知单及附图
永久
隐蔽工程验收记录
永久
类
原材料、半成品、成品质量证明及试验文件材料(钢
永久
材、水泥、砖、沙石、构件等)
混凝土、沙浆等配合比及试验报告
永久
沉陷、位移、变形等观测记录
永久
工程质量事故记录及处理的文件材料
永久
工程质量检验及评定文件材料
永久
施工技术总结
永久
水电设备安装工程施工文件
永久
竣工报告、竣工验收报告
永久
竣工决算报告
永久
各专业竣工图
永久
其它竣工资料(园林绿化等)
永久
五、档案管理细则
(一)查阅
1、严格执行文件、档案的查阅制度及保密纪律。
2、公司各部门只能进行与其有关的内容查阅,若查阅其它无直接关系的资
料、文件,则必须经本部门负责人在《工作衔接函》上审核、批准,并经行政部
负责人签字认可后,方可查阅。
3、外来单位来公司查阅资料,须经相关部门负责人签字,行政部负责人审
核,公司领导审批后方可查阅。如需借阅须由在本公司内部业务相关部门派人代
为办理。
4、查阅时不得将资料、文件带出档案室,查阅时不得擅自抄录、涂改、复
印。
(二)借阅
1、根据档案的重要程度,将借阅的档案分为三大类:
序号档案级别
主要内容
备注
公司证照类(营业执照、组织机构代码、税务登记证、资
1一级档案质证书等)、外部文件、公司股权变更资料、项目合作协
议及其补充协议等)
公司各开发工程的科技档案(前期报建资料、综合资料、2二级档案
竣工资料、竣工图)
公司文书档案(具体内容详见本文第四条归档范围及保
3三级档案管期限中管理类、营销类的基本内容)、照片、光盘、声
像、荣誉实物、各公司宣传画册、项目楼书、DM单等
本表中所列资料如未详尽,则参照与其重要性大致相同的档案进行归类。具
体标准可由借阅人、档案管理员、公司行政部负责人三方在《借阅登记簿》上确
认,并以此作为责任依据。
2、借阅人员要求
为防止因人员变动而导致档案资料遗失的现象发生,借阅要求如下:
由所需部门或个人向行政部提出借阅资料的申请,再统一由行政部在公司档
案室借阅,其他任何人不得在公司档案室借阅。行政部借阅资料后,应做好该资
料的再次借阅登记,由所需部门或个人在行政部借阅,并以此作为职员离职时必
须办理的手续之一。
3、各部门只能进行与其有关的内容借阅。
4、严格并完整填写《资料借/领用申请单》。
5、借阅审批权限:
序档案级别
号
审批权限
备注
1一级档案行政部负责人、公司领导签字
原则上不外借
行政部负责人、公司领导签字2二级档案
尽量使用复印件
行政部负责人签字(重要文件需由公司领导3三级档案
签字)
6、借阅期限:
6.1档案资料原则上不外借原件,可在公司档案室借阅复印件。
6.2如因特殊情况外借,就按审批权限签字确认后方可借出,一级档案借阅期限为1个工作日;二、三级档案的借阅期限为1个月,到期必须归还。
6.3档案管理人员应在档案借阅到期前3个工作日,出具《工作衔接函》,通知借阅人限期归还,如须继续借阅,则应重新办理借阅手续。
7、借阅的资料不得未经允许转借他人,不得任意毁坏、修改、抄录、公布。(三)领用
1、资料领用须严格并完整填写《资料借/领用申请单》。2、领用资料的状态为复印件,须由领用部门负责人在申请单上签字,重要文件还需公司行政部负责人签字。3、领用资料的状态为原件,除领用部门负责人和公司行政部负责人在申请单上签字外,还须有公司领导签字批准。4、外来单位来公司办理领用资料,须持其单位开具的介绍信,并经我公司相关部门负责人签字同意,方可领用。5、领用的资料必须严格按照申请单上注明的用途使用,如挪作他用,档案管理员应报公司行政部。6、领出的文件资料必须进行严格的登记,并留下审批单备案(审批单必须按要求填写完整)。(四)其他1、公司职员离开公司时,应由档案管理员签字确认是否归还所借档案资料,方可办理其他相关离职手续。2、公司行政部职员离开公司时,应还清所借档案资料,并由公司档案管理人员签字认可,方可办理其他相关离职手续。3、公司职员办理异动手续时,须进行档案资料的清查工作,应由公司档案管理人员签字确认。4、文件、资料在使用期内,因特殊需要,档案管理员有权催还,借用人必须全力配合。5、原则上项目前期报建文件不提供电话查询。6、项目前期报建文件、资料的查阅、借阅及归还,经办人必须到公司行政部办理,不得传真或邮件《资料借/领用申请单》并要求档案管理人员通过传真等方式借阅。六、处理办法
(一)违反档案管理制度,资料收集不完整、归档混乱、未按规范要求管理者,对责任人处以人民币50元的罚款。(二)违反档案管理制度,未按归档时限要求办理档案资料的移交工作者,对责任人处以人民币50—200元的罚款。(三)违反档案管理制度,造成资料遗失或损毁者,根据不同级别的档案采取不同的处理办法:
1、档案管理员未提前通知借阅人限期归还档案,造成档案遗失的,未给公司造成经济损失者,处以档案管理员200元的罚款;给公司造成经济损失或恶劣影响的,处以责任人当月收入5%的罚款。
2、如借阅人员逾期无故不还,则按人民币50元∕天的罚款,最高期限不得超过5天。超过5天者,另处以责任人当月收入3%的罚款,追究该部门负责人连带责任,并在全公司范围内进行通报。档案管理员可对该人员作出不再进行资料查阅及借、领用的决定。
3、一级档案:原则上一般不外借,如借阅人在借阅期间遗失,根据情况严重程度,处以责任人2000元人民币以上的罚款,责任人应承担后期补证所需费用,同时按照《过错责任追究制度》承担相应责任。
4、二级档案:如借阅人在借阅期间遗失,未给公司造成经济损失者,处以责任人当月收入5%的罚款;给公司造成经济损失和恶劣影响的,同时按照《过错责任追究制度》承担相应责任。
5、三级档案:如借阅人在借阅期间遗失,则处以责任人200—1000元人民币的罚款,同时按照《过错责任追究制度》承担相应责任。七、附则(一)本制度由XXXXXXXXXX有限公司行政部负责修订和解释。(二)本制度自20XX年1月1日起试行。(三)附件
1、《资料借/领用申请单》2、《资料借/领用登记表》(四)附加说明本制度审核人:公司总经理:公司董事长:
附件1:
借用部门
借/领用时间
部门负责人
董事长
用途(如须领用,请
注明资料去向)
资
项目
料
名称
情
状态
况
数量
备注(归还情况)
资料借/领用申请单
经办人预计归还时间
总经理
借用部门
借/领用时间
部门负责人
董事长
用途(如须领用,请
注明资料去向)
资
项目
料
名称
情
状态
况
数量
备注(归还情况)
资料借/领用申请单
经办人预计归还时间
总经理
附件2:
序日期名称
号
资料借/领用登记表
用途
数量借/领部门
借/领人
归还情况日期签字
备注
篇三:档案管理制度细则
[档案管理规定]档案管理制度细则Q/RICH**瑞气气体科技有限公司企业标准–2018档案管理规定瑞气发布2018--发布2018--实施前言本标准依据**瑞气气体科技有限公司组织机构管理标准制定。
本标准由**瑞气气体科技有限公司综合管理部起草并归口管理,拥有解释权。
本标准主要起草部门:综合管理部本标准主要起草人:主要起草人:批准:档案管理规定1范围本标准规定了档案管理的工作职责、组织机构、工作流程、分类和档号编制、档案的归档、交接、整理、保管、保密、鉴定销毁、统计、查阅借阅等内容。本标准适用于**瑞气气体科技有限公司及其下属浙江瑞辰气体科技有限公司的档案管理工作。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。DA/T42-2009(企业档案工作规范》财会字[198]B2号《会
计档案管理办法》Q/RICQHSQS.G16.001《文件和资料控制程序)3工作职责3.1人力资源部职责3.1.1负责公司档案管理机构设置。
3.1.2负责确定档案工作的分管领导,确定各公司、各部门档案工作的负责人。
3.2各公司负责人职责3.2.1负责档案工作的规划和实施。
3.2.2负责配备与企业研发、生产、经营和管理相适应的专兼职档案人员。
3.2.3负责对部门负责人档案管理职责履行情况进行考核。
3.2.4对归档文件案卷的齐全、准确的质量负责。3.3综合管理部职责3.3.1负责公司档案工作的统筹规划、组织实施。3.3.2负责对档案工作中做出成绩的集体或个人给予表彰和关励;对违反制度造成损失的分管领导、相关人员给予处分和惩罚。3.3.3负责各公司档案的指导、监督、检查及整改、跟踪等工作。3.3.4负责本标准的制定、根据公司发展情况对本标准进
行制定与修改。3.3.5负责各公司的档案价值的鉴定、销毁、归档范围与
保管期限表、密级文件等的确认和审核。3.3.6统一管理、统一标准、落实经费,并对最终的档案
管理结果负责。3.4专兼职档案人员的职责3.4.1负责档案收集、整理、
鉴定、保管、利用、统计和编研工作,对归档档案的质量负责。
3.4.2对库房的安全、卫生、设施等负责。3.5档案鉴定小组成员的职责3.5.1负责确定文件保管期限和到期档案鉴定。3.5.2负责密级文件和档案销毁的审核。4管理的内容和要求4.1档案管理组织机构、工作流程档案管理组织机构见附录中的图A.1,档案管理工作流程见附录B中的图B.1。4.2分类、档号编制4.2.1分类公司参照DA/T42-2009(企业档案工作规范》中的《企业文件归档基本范围与保管期限参考表》并结合实际情况,进行全宗档案分类。全宗档案分类见图1。产品生产类cp科研开发类ky设备仪器类sb项目建设类xm生产管理类sc经营管理类JY图书档案TS电子档案DZ荣誉
档案RY照片档案ZP科技档案KJ员工档案YG会计档案CW文书档案WS行政管理类xz全宗档案图1全宗档案分类4.2.2档号格式档号由类目号和案卷号组成,类目号以阿拉伯数字或拼音表示。各级类目之间用“·”间隔号隔开。案卷号在“—”后用阿拉伯数字表示。档号格式见图2。
XX·XX—XXX案卷号(从001开始二级类目号(或项目代号)一级类目号(或项目代号)图2档号格式4.2.3档号编制示例档号编制示例见表1。
表1档号编制示例类别及代号档号编制示例说明文书档案WS经营管理类JYWS·JY-001WS·JY表示文书档案的经营管理类,001表示第1卷生产管理类SCWS·SC-001WS·SC表示文书档案的生产管理类,001表示第1卷行政管理类XZWS·XZ001WS·XZ表示文书档案的行政管理类,001表示第1卷科技档案KJ产品生产类CP产品生产1KJ·CP·1-001KJ·CP·1表示科技档案的产品生产类的产品生产,001表示第1卷采购合同2KJ·CP·2-001KJ·CP·2表示科技档案的产品采购类的产品生产,001表示第1卷科研开发类KYKJ·KY-001KJ·KY表示科技档案的科研开发类,001表示第1卷项目建设类XMKJ·XM001KJ·KY表示科技档案的项目建设类,001表示第1卷设备仪器类SBKJ·SB-001KJ·KY表示科技档案的设备仪器类,001表示第1卷会计档案CW凭证类1CW·1-001CW·1表示财务档案的
凭证类,001表示第1卷(册、本)账簿类2CW·2-001CW·2表示财务档案的账簿类,001表示第1卷(册、本)报表类3CW·3-001CW·3表示财务档案的报表类,001表示第1卷(册、本)其它类4CW·4-001CW·4表示财务档案的其它类,001表示第2卷(册、本)照片档案ZP活动类1ZP·1001ZP·1表示照片档案的活动类,001表示第1卷(册)产品类2ZP·2-001ZP·2表示照片档案的产品类,001表示第1卷(册)荣誉档案RY奖状类1RY·1-001RY·1表示荣誉档案的奖状类,001表示第1卷(本)证书类2RY·2-001RY·2表示荣誉档案的证书类,001表示第1卷(本)奖杯类3RY·3001RY·3表示荣誉档案的奖杯类,001表示第1个奖牌类4RY·4-001RY·4表示荣誉档案的奖牌类,001表示第1个锦旗类5RY·5-001RY·5表示荣誉档案的锦旗类,001表示第1个电子档案DZ光盘类1DZ·1-001DZ·1表示电子档案的光盘类,001表示第1卷(张、盘)移动硬盘类2DZ·2-001DZ·2表示电子档案的移动硬盘类,001表示第1卷(盘)U盘类3DZ·3001DZ·3表示电子档案的U盘类,001表示第1卷(盘)图书档案TS书籍类1TS·1-001TS·1表示图书档案的书籍类,001表示第1卷(本)报纸类2TS·2-001TS·2表示图书档案的报纸类,001表示第1卷杂志期刊类3TS·3-001TS·3表示图书档案的杂志期刊类,001表示第1卷(本)员工档案YG在职类
1YG·1-001YG·1表示员工档案的职类,001表示第1卷离职类2YG·2-001YG·2表示员工档案的离类,001表示第1卷4.3档案归档4.3.1归档范围4.3.1.1公司在筹备、建设、生产、经营、管理等活动及产权变动过程中形成的具有保存价值的各种载体形式的文件等档案都应纳入归档范围。
4.3.1.2文件归档的主要来源有:1、本公司形成的文件等;2、本公司引进项目、外购设备等接收的文件等;3、所属单位应向本公司提交的文件等;4、本公司参与的合作项目,合作单位按要求应向本公司提交的文件等;5、本公司执行、办理的外来文件等;4.3.1.3公司应根据经营管理范围和业务活动类型,制定平时档案立卷归档范围和保管期限表。确定档案归档范围和保管期限表可参照附录C的表C.1。4.3.2归档时间4.3.2.1经营管理、生产管理、行政管理等形成的文件,应在办理完毕后本年度七月和第二年一月归档。4.3.2.2科研开发、项目建设文件应在其项目鉴定、竣工验收前归档,周期长的可分阶段、单项归档;产品生产、设备仪器文件应定期或按阶段归档。
4.3.2.3产权产籍、质量认证、资质信用、合同协议、知识产权等文件应随时归档;
外购设备仪器或引进项目的文件等应在验收或接收后即时登记归档。
4.3.2.4会计核算专业材料由财务部门整理归档,为方便查阅,财务部门负责保管三年以内的会计档案,每年12月份,财务部门将超过三年以上的会计档案交档案室归档。
4.3.2.5电子类、荣誉类、图书类、员工类档案应随时归档。
4.3.2.6磁带、照片及底片、胶片、录音、实物等载体形式的声像档案应在工作结束后及时归档,或与相应内容的纸质载体归档时间一致。
4.3.2.7更新、补充的文件等,公司内部机构变动和人员调动、离岗时应清退的文件,资产与产权变动过程中的形成的文件,其他活动中形成的文件等,应随时归档。
4.3.3归档要求4.3.3.1各部门及专项工作专兼职档案人员应按照规定将文件等档案整理后归档。
4.3.3.2归档的文件档案应完整、准确,其形成档案应有利于长久保存,图文字迹应符合形成文件的质量要求。
4.3.3.3归档的文件等档案应为原件,在确无原件的情况下,归档复制件应提供复制依据。
4.3.3.4非纸质文件应与其文字说明一并归档。外文(或少数民族文字)材林应与译文一起归档,无译文的要译出标题和目录后归档。
4.3.3.5档案形成部门在归档时应就归档文件填写(档案交接登记表》,属受控文件的应按《文件和资料控制程序)的要求填写(受控文件归档登记表》登记后再归档。《档案交接登记表》格式见附录D。
4.4档案的交接4.4.1文件等档案形成部门应按期将《档案交接登记表》随同已整理的档案向档案室移交。
4.4.2档案室接收时应认真核对,并检查档案质量。双方在《档案交接登记表》签字后各保留一份存档。
4.5档案整理4.5.1档案人员应区分全宗进行档案的分类、排列、编目。
4.5.2档案分类方案应根据公司管理职能,结合档案形成特点制定,并应保持相对稳定性和可扩充性。
4.5.3档案类别号可采用阿拉伯数字、英文字母、拼音字母中的一种或两种混合方法设定。
4.5.4全宗内档案按类分别集中排列,类别内档案按类目条款顺序依次排列编号。
4.5.5根据档案分类方案和排列顺序编制档号,具有唯一性。
4.5.6纸质档案应与对应的非纸质载体档案设立互见号。互见号是反映同一内容其他载体档案保管单位的档号。
4.5.7按全宗、类别、保管期限编制档案目录。4.5.8档案室应对每个全宗建立全宗卷。全宗卷可单独管理。4.6档案保管4.6.1档案存放应依据档案载体选择档案柜架。底图不宜折叠,磁性载体应选择防磁设施。重要档案应异地备份。4.6.2档案入库前一般应去污、消毒。受损的档案应及时修复或补救。对于易损的制成材料和字迹,应采取复制手段加以保护。4.6.3库房管理应做到:a)库房保持干净、整洁,非档案管理人员不得擅自进入库房。b)遵守档案借阅制度,严格执行登记手续,阅档尽量在档案室进行。c)库房内具备防火、防盗、防光、防有害气体、防尘、防有害生物等防护功能。d)严禁火种、易燃品、易污品等杂物入库,库房内不寄存个人物品和外物件。e)库房设备情况应定期检查,并及时排除隐患。
f)库房档案定期清理核对,做到账物相符。档案数量发生变化时应记录说明,如有遗失、损失及时报告领导、研究处理。
g)进出库房,做到随手熄灯、关门。4.7档案保密4.7.1归档的密级文件分为绝密级、机密级、秘密级三大类。密级文件由文件形成部门在归档时填写《密级文件申报审批表》进行申报,档案室呈报档案鉴定小组审定,经公司总经理批准后实施。密级文件的保管,在未审定前,按照申报等级进行密级管理;经审定和批准后,按照批准的等级进行密级管理。《密级文件申报审批表》见附录F。4.7.2密级文件等级的申报,必要时可向国家安全局提出申报、确认、备案和保护。4.7.3档案管理人员必须严格遵守公司保密制度,未经批准,不得擅自对外提供信息和服务。4.7.4查阅密级文件、资料,不得擅自带出档案室;不得将密级文件、资料转借给其他无关人员阅读;不得在公众场所随意泄密内容。4.8档案鉴定、销毁4.8.1档案鉴定在公司领导主持下,成立由主管领导、各部门负责人、专业技术人员和档案人员组成的档案鉴定领导小组,负责确定文件保管期限、密级和到期
档案鉴定、销毁。4.8.2各公司、各部门归档申报的密级文件,由档案室按
月申报到档案鉴定小组,档案鉴定小组在10个工作日内组织密级文件的密级审定。
4.8.3档案鉴定小组定期对档案的密级进行确定和调整,对档案价值开展鉴定;
对失去保存价值的档案剔出销毁,对具有保存价值的档案重新进行审查,确定保管期限。
4.8.4档案保管期限一般分为永久和定期两种。凡是反映本企业主要职能活动和历史面貌,对本企业、国家和社会有长远利用价值的文件,列为永久保管。凡是反映本企业一般工作活动,在一定时间对本企业各项工作有参考利用价值的文件,列为定期保管。定期保管档案的年限可根据利用价值分为30年和10年。
4.8.5财务会计类档案的保管期限按《会计档案管理办法》(财会字[198]32号)的规定。
4.8.6对保管过期,失去保存价值的档案需要销毁的,经档案鉴定领导小组提出鉴定意见,由档案形成部门或档案室填写《文件/案卷销毁审批表》,经档案形成部门的领导、鉴定人员等审核签字,经法定代表人审批后销毁,未经档案鉴定领导小组鉴定,任何人不得随意销毁档案。销毁档案时,至少有两
人监销,销毁后监销人员应在《文件/案卷销毁审批表》上注明“已销毁”字样以及销毁日期、销毁方式并签名,档案销毁后,《文件/案卷销毁审批表》应留存备查。(文件/案卷销毁审批表》的格式见附录G。
4.9档案统计4.9.1档案室应认真、及时、准确对公司档案进出、保管、利用等情况进行数量统计,填写《公司档案数量/质量统计表》。《公司档案数量/质量统计表》的格式见附录H。
4.9.2建立档案工作统计台账,包括:机构设置、人员编制、库房、设备条件,档案归档数和总归档数、进出后现有数量统计,利用人次、卷次,档案复印的人次、份数和利用效果,销毁情况等。
4.9.3各公司档案室每半年(分别于6月10日前和11月25日前)向**瑞气气体科技有限公司综合管理部呈报本公司档案数量、质量统计报表。
4.10档案查、借阅4.10.1公司员工凭工作证或其它个人证件可查、借阅本人工作业务范围内的档案和非密级的档案。借阅档案时应在《档案借阅登记表)登记。《档案借阅登记表》见附录I。
4.10.2档案不要擅自复印、拍照、涂改、随身携带出公司等,确因工作需要应按规定进行审批。
4.10.3密级档案只限于从事该项目工作的当事部门、当事人查阅、借阅利用,跨部门查、借阅密级档案时应填写(查阅借阅档案审批表)申请,经档案形成部门审核,总经理批准后可查询或借阅。
4.10.4非本企业人员查阅档案时,应经过综合管理部门同意并在综合管理部门的人员陪同下查阅,查阅密级档案应经总经理书面同意。
4.10.5外出工作或调离公司的员工,应归还所有的档案和资料。
4.10.6借阅档案应按公司档案保管以及保密制度的要求保管,丢失档案应及时报告综合管理部门及时处理。
附录A(规范性附录)档案管理组织机构财务部文件管理人员综合管理部文件管理人员综合部公司领导采购部文件管理人员技术研发部文件管理人员售后服务部文件管理人员销售部文件管理人员生产部文件管理人员品质部文件管理人员市场部文件管理人员图A.1档案管理组织机构附录B(规范性附录)档案管理工作流程公司领导审定归确档认综合部档效案益利反用馈使用部门/人员图B.1档案管理工作流程附录C(资料性附录)公司文件归档范围与保管期限表表C.1公司文件归档范围与保管期限表部门内容保管期限(年)归档考核时间备注月末归档季度归档年度归档项目结束后一个月内归档综合管理部
1)所属各公司近期形成的公章、验资报告和公司成立注册、更名、改制等材料永久√2)董事会、监事会、股东大会会议决议、公告和会议纪录永久√3)对各公司财务监督控制形成文件材料30~永久√4)对各公司规章制度制定、执行,计划制定与实施监控形成文件材料30~永久√5)对各公司品牌、企业文化宣贯培训、VI标识使用使用监控形成文件材料10~30√6)对各公司机构、人员任奖惩、用人政策用人储备情况监控形成文件材料永久√7)本公司各部门年度总结和计划10√8)管理评审材料永久√9)商标申请、公告、纠纷、异议、复议等材料30~永久√10)公司晚会及领导重要讲话5√11)公司办会会议记录永久√12)大事记永久√13)对各公司新建和在建项目的编制、审核情况监控形成的文件材料或其他各项目审计工作30~永久√14)安标证、责任书、三级教育记录、安检记录材料10~30√15)购置办公、交通等各项主要设备档案材料30√16)企业内部重大活动照片、员工体检记录汇总材料30~永久√17)基建项目竣工验收和阶段工程竣工验收材料永久√18)公司规章制度、管理标准30~永久√19)档案工作计划、总结10√20)档案移交清单、销毁清册10√21)档案利用、开发成果材料30√22)档案工作的规划、规定等30√归档考核时间部门内容保管期限(年)备注月末归档季度归档年度归档项目结束后一个月内归档综合管理部23)重大事故调查报
告和处理文件永久√24)法院判决书、调解书、诉讼和仲裁等文件永久√25)案件、纠纷及公证事务中结论性材料永久√26)案件、纠纷及公证事务中调查过程形成的文件30√27)政府机关下发的相关文件10√28)公司签订的重要合同、协议永久√29)各类申请、报告30√30)年度机构调整和人事任免、员工奖惩、职工花名册等材料30√31)转正、调动、离职等员工个人档案30√32)培训台账、教材和计生宣传教育记录等材料10√33)劳动合同管理、劳动工资和社会保险文件、医疗、工伤保险、住房公积金30√34)工资报表、绩效考核表10√35)请收单、加班单、公务出差单10√36)体系文件永久√37)内审、外审材料30~永久√38)计量、企业标准化等级确认活动形成材料30√39)特种设备(压力管道)鉴定评审资料永久√40)煤安标志取证资料永久√41)体系认证书、特种设备(压力管道)制造许可证、计量证书、标准化等级证书、煤安标志等证书永久√42)国家标准、行业标准及目录30√43)企业标准及目录30√44)标准化管理的规划、办法、计划等30√部门内容保管期限(年)归档考核时间备注月末归档季度归档年度归档项目结束后一个月内归档采购部1)上年度合同协议书审查意见表30~永久√2)上年度配套协议书30~永久√3)外来样本和产品图样10~30√4)投产通知单10√5)产品材料清单30~永久√6)主要件采购计划表30~永
久√7)主要件采购合同永久√生产部1)压力容器检验单永久√2)出厂检验调试记录单15√3)出厂检验报告单15√4)进货验证、检验台账15√5)特殊工序检验工艺卡15√6)合同进度表10√7)作业指导书永久√8)投产单10√9)成品检验台账30√10)特种设备(压力管道)制造许可证永久√11)气动阀资料永久√品质部1)不合格(品)质量信息反馈处置单30√2)整机检验、进货检验台账、进货检验登记表、记录单30√3)调试记录单、出厂检验(委托)报告、随机出厂压力容器证明复印件30√4)计量器具、检测台账材料30√5)充实健全部门关键测量设备二级日录档案材料30√技术研发部1)新产品项目开发形成材料永久√2)外来产品材料试验报告及测试记录10~30√3)技政、科研等项目申报、验收、认证材料永久√4)有资质的机构、单位出具的产品检验、项目检测报告及公司产品标准、审批、备案材料永久√5)专利申报材料永久√6)学术论文、专著材料30√7)常规设计文件、图纸、工艺、作业指导书永久√8)各类产品投产合同及相关资料永久√部门内容保管期限(年)归档考核时间备注月末归档季度归档年度归档项目结束后一个月内归档市场部1)市场调查、考察等报告30√2)经济可行性、市场需求分析报告30√3)重要图片素材资料永久√4)各类展会、网络、广告、印刷合同及相关资料30√5)客户满意度调查表30√6)产品样本的规划实施及运
用规范30√销售部1)年度经营甘标、营销工作会议记录、销售手册30√2)年度工作总结(含返修、整机数、质量则细台账)30√3)充实健全本部门管理二级档案材料,向档案室报备二级日录30√4)上年度执行完毕商务合同永久√5)上年度客户信息终端明细表30√6)提成分配方法、设备合同提成管理办法永久√7)驻外机构销售借款及费用规定永久√财务部1)会计凭证类(原始记账凭证)15√2)会计记账薄类(总账、明细账、日记账、)15√3)会计移交清册15√4)会计档案保管清册、会计档案销毁清册永久√服务部1)外出服务报告30√2)投产单30√3)销售合同永久√4)调试验收报告永久√5)调试记录单30√6)配件合同(货物出库单、送货单及合同)永久√7)装箱单30√8)技术材料清单永久√9)发货通知15√10)内部联络单永久√各部门1)各部门起草制订的企业标准、文件、公文30~永久√2)其他附录D(规范性附录)档案交接登记表表D.1档案交接登记表移交部门:
移交时间:序号题名年度文号与图号页数保管期限备注移交人:接收人:附录E(规范性附录)密级文件申报审批表表E.1密级文件申报审批表申报部门申报人姓名职务文件名称申报密件等级数量件页申报日期申报理由鉴定领导小组意见总经理批示备注
附录F(规范性附录)文件/案卷销毁申批表表F.1文件/案卷销毁申批表序号文件、案卷题名形成年代保管期限文号(档号)数量(页、件、袋)销毁原因审核人意见及签署批准人意见及签署监、销毁人签署编制部门:
编制人:日期:附录G(规范性附录)公司档案数量/质量统计表G.1公司档案数量项目综合档案室管理工作面积(m2)人员(人)设备、装具现有数办公室调查室一、二二库库小计专职兼职小计本书架架资料柜套铁档案柜套电子档案柜套密集架列电脑台打印机台空调台监控仪台办公桌张数量备注项目各门类档案现有数(卷、盒)企业标准、标准(国标或行标)、文献资料现有数利用效果(本年累计数)档案资料小计经济效益(元)行政管理经营管理生产管理产品生产科研开发项目建设设备仪器会计档案员工档案照片档案荣誉档案电子档案图书档案小计企标个标准个样本本图样张法规册小计人次卷次人次卷次人次卷次保管期限永久30年10年合计备注附录H(规范性附录)档案借阅登记表表H.1档案借阅登记表序号日期部门案卷或文件题名档号保管期限利用目的借阅签字归还日期备注附录I(规范性附录)查阅借阅档案审批表表I.1查阅借阅档案审批表查阅\借阅人所属部门查阅\借阅人姓名查阅\借阅人职务利用目的
查阅\借阅人日期预约归还日期查阅\借阅人档案内容领导批示注1:跨部门查阅密级档案时,填写此表;
注2:“领导批示”栏由综合管理部门领导填写审核意见,总经理填写批准意见。
篇四:档案管理制度细则
档案管理工作制度档案管理工作制度(精选11篇)
档案管理工作制度1
第一条为加强公司行政事务管理,理顺公司内部关系,使各项管理标准化、制度化,提高办事效率,特制定本规定。
第二条公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整。结案后及时交专职文书人员归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚,不得擅自带走或销毁。
第三条凡本公司缮印发出的公文一律由办公室统一收集管理。
第四条档案管理要指定专人负责,明确责任,保证原始资料及单据齐全完整,密级档案必须保证安全。
第五条归档范围:
1、公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决定、委任书、协议、合同、项目方案等具有参考价值的文件材料。
2、本公司的请示与上级机关的批复以及对外的正式发文与有关单位来往的文书。
3、本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。
第六条档案的借阅与索取:
1、借阅档案要认真填写《借阅档案登记薄》。
2、借阅档案必须爱护,保持整洁,严禁涂改,注意安全和保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失,如确属工作需要摘录和复制,凡属密级档案,必须由总经理批准方可摘录和复制,一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。
3、归还档案时,档案管理人员要严格检查,如发现遗失、污损、或随意涂改情况的,要追究借阅者责任,并及时报告公司主管领导。
第六条档案的销毁:
1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。
2、若按规定需要销毁时,必须编制《档案销毁清册》,属密级档案须经总经理批准后方可销毁,一般内部档案,须经公司办公室主任批准核对清楚后方可销毁。
3、经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单,由专人监督销毁。
档案管理工作制度2
一、分管领导职责
1、分管领导负责机关档案工作的全面领导,确保学校档案工作的宏观建设,努力提高档案工作科学管理水平,确立档案为学校和部门服务思想。
2、把档案工作列入学校议事日程,纳入目标管理,定期研究、检查、督促,确保完成档案工作任务。
3、根据档案事业发展规划和工作要求,支持、解决档案管理工作中所需的人力、财力、物力。
4、关心档案室和档案工作人员的工作、学习,表扬和奖励作出贡献的档案人员,以促进、提高档案人员的政治、业务素质和工作积极性。
二、档案管理人员职责
1、宣传贯彻《档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策和规定,热爱档案工作,努力学习档案专业知识,不断提高业务水平。
2、建立健全档案工作制度,规划草拟本学校档案工作计划和管理制度,并认真贯彻执行。
3、按规定做好文书档案的工作和平时的归档工作。
4、集中统一管理本学校全部档案,做好各类档案及有关资料收集、整理、鉴定、统计工作。
5、熟悉本学校室藏档案,积极开展档案的利用工作,热情接待查档人员,按规定办理借阅手续,注意掌握利用效果的收集,编制必要的检索工具和参考资料。
6、认真做好库房管理,维护档案的完整、安全。
7、开展档案行政执法检查,对违反《档案法》的行为予以制止,并及时向领导汇报,提出处理意见。
8、完成领导和上级档案部门交办的有关档案业务工作。
三、兼职档案人员职责
1、严格遵守相关档案法律法规,协助专职档案员在学校开展档案法律法规学习宣传活动,增强全体教师归档意识。
2、认真参加学校年度文件材料归档等档案业务活动,注意收集本部门工作所产生的档案材料,依照分类随时归入有关卷夹盒内。
3、每学期末按照要求对本部门所收集的档案进行整理、装订,并向档案室移交。
档案管理工作制度3
为保证公司文件的完整,便于查找利用,做好收集、立卷、保管、等工作,维护文件档案的完整和安全,特制定本制度。
一、公司设立文件档案管理专员,切实做好文件档案的收集、分类、整理、立卷、归档工作,保证文件档案资料的齐全完整,提高案卷质量,使文件档案管理工作达到标准化、制度化、规范化的要求,并逐步实现电子信息化管理。
二、凡是公司在工作中形成的文件和具有查考利用价值的各类资料、原始记录、出版物、各种图表薄册、照片以及与本公司生产经营活动相关的上级事文等都要齐全完整地收集、整理、立卷、保管。
三、人力资源专员要做好公司员工人事档案的收集、整理、立卷、管理工作,确保资料完整。
四、档案管理员要对公司安全生产相关文件资料专门建档。进行管理。
五、立卷应根据其相互联系、保存价值分类整理立卷,保证档案的齐全、完整,能反映公司的主要情况,以便于保管和利用。
六、文件资料档案的保管、查阅。
放。
1、所有档案必须入框上架,科学排列,便于查找,避免暴露或捆扎堆
2、文件柜、档案室要保持整洁卫生,认真做好文件档案“八防”工作,特别是档案室防火、防鼠、防湿、防盗工作要常抓不懈,要定期检查、经常核对文件档案资料,发现问题及时处理、报告并做好相关记录,确保文件档案资料的完整与安全。
七、公司内部员工因工作需要查阅档案资料,须报请公司分管领导批准,外单位人员要查阅、复印公司档案,必须持单位介绍信并经本公司分管领导批准后,方可查阅;公司所有档案一律不允许外借。不论是谁查阅、复印档案,公司档案管理员都必须如实进行登记,注清查阅时间、查阅内容、查阅人姓名、批准领导、是否复印等相关内容。
八、对于公司机密文件及档案的管理,要有专柜存放并单独设锁,无关人员不准接触,工作人员要严守机密。
档案管理工作制度4
公司为进一步规范销售合同文档和管理工作,提高管理水平,逐步实现销售合同管理工作的规范化、制度化、科学化,特制定本制度。
一、制度
所指的合同档案是公司在业务经营中形成的各种来往合同、协议、订单、确认书、价格变动函等(包括巨盛、中能、舒尔茨、内贸、外贸)。
二、公司在业务经营过程中,收取相应客户的资质、往来的调查表等,也属本管理制度的归档文件。
三、合同档案管理原则
1、公司经营产品的采购、销售均须订立合同。
2、业务合同归档、保管、建立档案,由销售部管理,以确保档案的完整、完全和有效利用。
3、销售部指定专人负责统筹、协调、组织、整理、保管公司所有销售业务合同文档。
四、合同章管理原则
1、公司统一发放合同章,属销售业务使用的合同章发放到销售部。
2、业务合同章除因工作需要留一枚由驻马钢办事处保管外,其余均由指定人员保管。
3、各业务部门、业务人员用章时应填写用章登记表,并附上用章的文本原件或复印件,交由销售部经理签字后方可使用。若因工作需要带合同章外出时,须办借用手续,使用完毕后即行交回。
五、合同文档的管理要求
1、合同文档管理可以按“公司合同管理”中“合同编号”规定进行分类编号。
2、保存的合同文档每半年清理核对一次,如有遗失、损毁,要查明原因,及时处理并追究相关人员责任。
3、合同管理人员要加强对合同档案的登计、监督工作,要以原始记录为依据,编制合同统计清单。
4、合同档案管理人员应根据实际需要编制合同检索工具,以便有效地开展合同文档的查询、利用工作。
5、各业务员可查阅合同文档,确因工作需要须借出查阅,须经部门领导签字同意后方可办理借阅手续,合同原件无特殊情况不得外借。
五、附则:
1、本制度自审批通过之日起实施。
2、本制度由销售部负责解释。
六、附件:《合同档案登记表》
档案管理工作制度5
为加强设备技术资料的管理,建立设备技术档案,以搞好设备管理的基础工作,特制定本制度。
第一条:全公司设备档案统一由公司档案室管理。
第二条:设备动力部负责管理如下档案:
1、申请外购设备的报告、批复。
2、外购设备随机文件材料(说明书、装箱单、备件图册、合格证等复印件、原件交公司档案室)。
3、设备的安装、试车、调试记录。
4、大、中修计划记录及检修任务书及总结材料。5、设备三大规程。6、设备的运行记录。各种台帐、滑润无定卡、维修费用统计分析,设备管理主要经济指标原始资料及统计。7、设备事故原始记录及分析报告。8、设备报废申请报告、批复、重要设备报废鉴定书。9、外购设备及备件合同书、协议书。10、水平衡、电平衡、热平衡测试报告书。11、电气设备预防性试验报告书。12、设备防腐记录。13、水质报告。14、锅炉及附件鉴测报告。15、受压容器鉴测报告。16、管网密封档案。17、备品备件储备定额、备件图册。18、主要管网图(供电、供排水、供气)。第三条:工控资料保管及借阅:1.工控软件光盘及用户程序备份光盘须由公司存档,个人不能保存。2.现有的工控机用户名、密码和用户程序的用户名、密码报设备动力部备案。3.不得随意更改工控机用户名、密码和用户程序的用户名、密码,如需更改,需经部门领导批准并及时报设备动力部备案。4.工控资料的借阅时间为三天,超过期限需重新办理借阅手续。5.工控机的程序维护完毕后,需对程序更改内容作详细记录,报设备动力部备案。
6.非专业维护人员不得退出人机监视画面。
7.不经部门主管领导批准不得擅自拷贝工控机内用户程序。
第四条:技术档案的借阅、保管、鉴定、销毁等参照公司档案管理制度执行。
档案管理工作制度6
一、医院所有文件、信函、简报及其它资料等,统一由办公室专人实行归档规范管理。
二、医院收文程序是:各科室在接收到相关文件(含外出开会)时必须先交办公室,由办公室负责统一登记、编号,呈送医院领导阅批,不得遗漏、延误和丢失。文件传阅完毕后,统一由办公室保存,相关科室保存复印件。
三、医院发文程序是:各承办科室根据院领导批示意见起草文件,文件起草后,按报批程序报分管领导、院长签发。拟文科室必须按照领导签发稿认真校对后交办公室把关,并统一编号,统一印制。凡未经分管领导或院长签发的文件,办公室不予编号;文件印制必须规范、清晰、整洁,盖章后,要连同签发稿、附件等一式三份入档保存。
四、拟文科室要注重提高公文质量,格式规范,字迹工整,确保公文的权威性和严肃性。各科室的文件要妥善保管,不得随意丢放。印制涉密文件、材料过程中形成的废页、废件应由相关负责科室及时销毁。
五、办公室要对所有文件、档案及各种资料在年底时分类登记、整理装订、入档保存。外出开会或从上级机关带回的文件,及时交办公室专人进行登记入档保存。未经办领导允许,各股室不得擅自复印、摘印涉密文件和资料。
六、外单位查阅档案资料时,须说明查阅的范围及用途,经院长或分管领导批准后方可查阅。本单位人员查阅文件档案时,要通过办公室查阅,阅后及时归档。
七、严格遵守保密纪律。各种秘密文件、档案、统计资料、编制信息、会议记录等,都由办公室专人负责管理,保守秘密。需销毁的文件资料,要进行清理登记,通过一定方式彻底销毁。
八、对违反保密纪律,丢失文件档案造成失密、泄密的人员,给予批评教育。情节严重的,建议给予党纪、政纪处分,故意泄密造成严重后果的,要追究其法律责任。
档案管理工作制度7
为完善我院实验室的规范化管理,提高实验室设备的利用率,适应实验教学的改革和发展,特制定本制度。
一、实验室工作档案内容
1.实验室教学文件:实验教学大纲,实验课程及项目,每学期实验教学任务及实验实际开出记录,实验教学课表及实验项目统计、实验教学的考核办法及实验报告等有关记录、报表。
2.实验室仪器设备、低值品及材料:仪器设备的固定资产账卡、验收报告、使用维修记录、分类分户账及各种凭证;低值品的分户帐及凭证等;大型精密仪器设备的论证报告、订货合同、安装验收报告、损坏维修记录、使用记录、说明书;消耗品及材料的领用记录等。
3.实验室管理制度和工作记录:学院和主管部门下发有关实验教学和实验室工作的文件;实验室制定的各项岗位责任制、分工细则及管理制度;实验室工作日志;实验室研究活动记录;人员考核记录;安全、卫生检查记录;培训计划及实施情况;实验室工作计划;研究论文、成果鉴定证书;自制或改造的实验仪器设备装置的验收报告;实验室改造情况等资料。
4.实验室经费使用:实验室年度仪器设备购置、实验消耗、仪器设备维修等经费支出情况统计;实验室年度科研项目、对外培训、测试、技术协作、劳务等收入情况统计等。
二、实验室工作档案管理
1.实验室档案建立和管理由实验科和设备处负责业务指导,各中心、实验室要有专人负责此项工作。新建实验室应建立工作档案。
2.专兼职人员、教师应根据各中心、实验室工作档案的内容,有责任有义务做好有关事项的记录,并将有关资料提供给负责档案工作的`人员。
3.各部门根据实验室工作档案的内容进行统计整理、编目、立卷、定期归档,并保存在本部门。
4.各部门应指定人员负责实验室工作档案的管理工作。
5.实验室工作档案向院内外提供利用。凡需实验室工作档案的单位或个人,应经所在实验室主任批准并办理借阅手续,妥善保管不得遗失和损坏,用后及时归还。
档案管理工作制度8
1.为加强设备管理,落实工作责任,及时消除设备缺陷(异常),以保证公司生产安全稳定长周期进行,特制定本制度。
2.设备缺陷(异常)分类
1)重大设备缺陷(异常)
指生产主流程重要设备运行中出现故障,影响生产正常进行,威胁生产安全,需立即组织检修或局部停车,系统停车抢修的。
2)一般设备缺陷(异常)
指生产装置运行不正常,存在故障,但不很严重,短期内不至影响安全生产,可以限时处理的。
3)微小设备缺陷(异常)
指生产装置运行中存在跑冒滴漏等小缺陷,暂不影响生产,且不致发展扩大,通常所在岗位可自行处理解决的。
3.维护检修工作的责任范围和工作程序按有关规定执行。
4.设备缺陷(异常)反馈表
1)设备缺陷(异常)反馈表在生产岗位现场保存,作为缺陷(异常)信息反馈过程责任记录。
2)此表由岗位班长填写。按缺陷的处理范围、程度,由检修工和各级责任人员签署意见。
3)此表具体格式见附页。
5.设备缺陷(异常)信息反馈程序
1)当班岗位员工或其它人员在巡检等过程中,发现生产装置存在缺陷或异常,应向装置所属岗位的当班班长反映,经确认后,视缺陷(异常)的分类,填写设备缺陷(异常)反馈表,自行消除解决或通知有关领导。
2)中夜班及节假日,设备缺陷(异常)反馈表当班班长填写后,向值班领导汇报,由值班领导统筹指挥。
3)若设备缺陷(异常)的消除在技术、材料、方案及生产系统退出等有困难,则按各自职责向相关专业工程师或主任工程师,由各对口专业及时配合解决。
6.设备缺陷(异常)消除后的确认
1)检修部门对有缺陷的设备实施检修后,应在反馈表“实际修理情况”栏填写并署名。
2)设备所属岗位在反馈表该栏填写验收意见并署名,同时将处理结果记入设备缺陷台账。
3)生产部定期对硬设备缺陷(异常)信息反馈处理过程的各个环节进行检查,对延误、推诿的责任者提出考核意见。
档案管理工作制度9
为了使科研档案的管理更加系统、规范和科学,提高科研的管理水平,制定以下制度:
一、科研档案的建立规范
1、档案实行一题一档制度。
2、每个课题必不可少的材料(开题报告、论证书、立项书、批准书、中期成果鉴定、结题报告、验收鉴定书等)。课题研究过程中全部纪实材料及主卷的佐证材料。(现象记录、调查问卷、访谈记录、教案、教学实录等)
3、课题档案材料要注意原始性、真实性。
4、每卷档案都要有卷首页,便于查找。
二、科研档案内容:
(一)、课题档案
课题档案是在课题研究过程中形成的全部资料,它指文字资料、电子资料、音像资料等。
1、前期档案:包括课题实施方案、开题报告、论证报告、课题立项、申报材料、立项批准书等。
2、中期档案:中期档案是课题的核心部分。包括课题实施过程的原始材料(实验数据处理、组织培训记录、召开会议记录、课题研究实录等),中期研究成果(阶段总结、论文、获奖证书等),阶段检查记录等。
3、后期档案:包括课题研究总结、申请验收报告、结题报告、最终科研成果、课题验收鉴定书,成果应用等。
(二)、教学成果档案:论文、创新、教具制作
(三)、试题:试卷档案
(四)、综合档案
包括:⑴各级教育行政和科研管理部门印发的有关科研工作的文件、法规、制度;⑵科研规划、计划、科研工作总结;⑶有关会议材料、领导讲话;⑷科研信息资料;⑸教师培训材料;⑹科研工作检查记录;⑺获得的各种奖励材料等。
三、科研档案归档:
1、原则上每学期进行一次科研档案的收集归档。根据工作性质,相关研究人员于期末将本学期资料交科研办。
2、归档工作实行签字制度。
3、对于个人有关资料,个人需要保留原件,应将复印件交档案室留存。
4、课题档案实行结题统一上交(或分阶段上交)。
档案管理工作制度10
机械设备技术档案管理制度之相关制度和职责,凡大修设备必须严格计划,并摘要说明更换原因及处理意见,附零配件更换表,确认维修正常后,维修负责人必须进行调试验收并签字确认。为了加强机械管理,充分了解单机设备使用维护情况,特建立机械设备...
凡大修设备必须严格计划,并摘要说明更换原因及处理意见,附零配件更换表,确认维修正常后,维修负责人必须进行调试验收并签字确认。
为了加强机械管理,充分了解单机设备使用维护情况,特建立机械设备档案制度。
1、公司所有设备必须由设备科调配并根据工程需要择优购买。
2、所有设备档案(包括正在维修保养的)由公司设备科统一建立。
3、设备档案随设备至各项目经理部,由项目经理部机电工长统一保管,退场时须与设备同时交接。
4、每台固定资产设备建立设备档案内容包括:
①固定资产卡片。
②设备编号。
③合格证、使用说明书、随机附件清单、易损零件等。
④维修、保养记录卡。
⑤设备报废申请表等。
录。
⑥设备进场验收、安装调试记录。大型设备必须填写运转记录及交接班记
5、项目机电工长必须保管好设备档案,不得丢失,丢失和损坏扣发机电工长年终奖金,并通报批评,严重者辞退。
6、项目机电人员必须认真填写维修、保养记录,并填好零配件更换表,由现场材料员签字,如果设备确认报废则须填写报废申请单,由公司设备科签字确认。
7、小修、日常保养记录、按月填写一次。
8、凡大修设备必须严格计划,并摘要说明更换原因及处理意见,附零配件更换表,确认维修正常后,维修负责人必须进行调试验收并签字确认。
9、事故维修,必须在修理记录卡上注明导致事故发生及维修意见,其它维修过程与第8条相同。
10、填写设备技术档案必须字迹端正,条理清楚,不填写或乱填写一次罚款20元。
档案管理工作制度11
1.目的
特种设备安全技术档案资料是特种设备从购入、安装、使用,直至报废的全过程的技术资料。特种设备安全技术档案管理工作为特种设备管理提供资料,技术信息和考核的依据,是完善特种设备管理的基础工作,建立和完善特种设备安全技术档案管理制度,确保特种设备档案的完整性、真实性和可靠性。
2.适用范围
本制度选用于公司所有特种设备的安全技术档案管理。
3.建档要求
特种设备档案盒由我局统一发放,按一台设备一个档案的要求建立,每一台特种设备的安全技术档案须包括如下内容:
3.1特种设备出厂资料(特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明书、监检报告等文件以及安装技术文件和资料等);
3.2特种设备及其安全附件的定期检验和定期自行检查的记录;
3.3特种设备的日常使用状况记录;
3.4特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录;
3.5特种设备运行故障和事故记录;
3.6特种设备使用登记证。
4.管理要求
4.1指定专人负责特种设备安全技术档案的建立及日常管理工作,做好档案的编目、整理,及时更新档案内容;
4.2特种设备档案的应有专门的档案柜集中存放,按照锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、电梯、游乐设施等分类存放,有条件的单位应建立特种设备档案室。
4.3每个特种设备档案应有便于查阅的档案号;
4.4建立特种设备档案的查阅、借出和调入登记制度;
4.5特种设备安全技术档案的保管期限为从特种设备购入开始建立,到特种设备报废注销为止。(公司可视具体情况延长保存时间)
4.6档案柜须清洁,做到防盗、防火、防潮、防虫。,每季度查点一次;年终对所有档案查点一次。
篇五:档案管理制度细则
档案管理规章制度的细则关于档案管理规章制度的细则
关于档案管理规章制度范文一
一、适用范围1.1采用手工编制或计算机辅助设计技术编制的产品电子文件资料、设计文件、各类产品标准等;1.2各类正版的计算机辅助设计软件及其它应用软件;1.3订购的技术图书、报刊及其它技术资料(简称为“书刊资料”);1.4有关的国内外技术专题会议提供的重要资料及参加会议人员的回报等(简称“会议资料”)1.5公司或外部的专刊、专有技术等(简称专用技术资料);1.6顾客提供的各类技术资料(简称“顾客资料”)。二、职责公司档案室负责保存、管理和控制各类技术档案和资料。三、工作程序3.1资料来源和归档3.1.1纸质文件标准化提供的签署完成、齐套、经设计确认的产品纸质、文字性文件归档,档案室在《技术资料登记本》上按产品分类并进行登记,并填写文件登记卡片。3.1.2电子文件电子文件一般由标准化人员对电子文件与纸质文件一致性、有效性进行审查,由标准化确认后统一归档并填写设计文件履历表。3.1.3书刊资料
a)技术资料的购买由申请部门填写资料购买申请单,审批流程按公司有关规定执行。由专人定期购买。
b)订阅报刊、杂志由资料室定期订阅。3.1.4顾客提供资料顾客提供的各类技术资料,由公司相关部门转交档案室,由档案室登记。3.1.5会议资料有关国内外技术专题会议印发国家的技术文件资料,一般由与会者自己保存。重要资料交档案室管理,由档案室在《技术资料登记本》上登记。3.2编号档案室保存的所有技术档案和资料应进行编号。3.3标识与分类适用范围的资料,都应在资料封面或首页加盖“资料专用章”并分类,资料编号、名称、页数、内容简介、登记日期都应及时输入计算机。3.4存放3.4.1纸质文件纸质文件的底图,按幅面和十进分类编号的递增顺序保管,幅面为A1或小于A1的底图,以展开形式保管,幅面大于A1的底图以圆筒形式保管。3.4.2电子文件电子文件的媒体存放在干燥箱内。注意干燥箱内的变色硅胶,应经常检查其颜色,使其处于吸收湿气的状态,保持箱内干燥,避免损坏。3.4.3书刊、杂志书刊、杂志等文字资料开架陈列;3.4.4重要资料重要的和专利、专有技术等文字资料存放在保密柜中;3.4.5其他资料其他资料存放在资料柜中。
3.4.6过期期刊、杂志
过期期刊一般按年装订成册,以便于保存和查阅。
3.5更改及作废
3.5.1纸质文件
根据设计文件更改通知单作废或被代替的底图,由档案室加盖《作废》印章,并与现行的底图分开,按十进分类编号的.顺序排列存放。
3.5.2电子文件
电子文件的修改,应在设计更改手续齐全的情况下,在原有文件存盘基础上设计人员可在原版本基础上进行修改,修改内容应作记录。改好后重新归档,并按规定修改版本号。
3.6查询
3.6.1有关人员可通过登记卡片查询纸质或电子文件目录。
3.6.2电子文件可通过网上查询,任何电子文件不得擅自拷贝。
3.7借阅
3.7.1本公司工程技术人员、质量管理人员、各部门主任以上人员如需要可以借阅,根据规定办理借阅手续。
3.7.2公司外部人员借阅资料,确因工作需要,经部门副经理以上人员书面担保后,方可借出。
3.7.3一般的技术资料如需借阅,每次限借两本,借期为一个月;
a)VCD、DVD关盘借期为7天;
b)应用软件等借期为7天;
c)重要和专有技术资料要求办理手续;
d)如确实因工作需要,需长期限借阅某些资料。本人应写出专门报告,经部门经理、总工程师批准后,可以办理。但借用者应当妥善保管,不得丢失、损坏等。
3.8所借资料超期和丢失的处理
3.8.1所借的资料在规定的期限超过后,如确实因工作需要,经部门副经理以上人员批准,说明延长期限,再到档案室办理续借手续。经档案室管理人员向借阅者催还一次仍不还者,视同丢失处理。
3.8.2资料丢失罚原件的10倍,孤本20倍处理,由档案管理人员书面通知财务部,从被罚者工资中扣除。处罚者属公司外部人员,罚款从担保者工资中扣除。
3.9资料复印
确实因工作需要,有关人员要保留技术资料的复印件,经审批后档案室可提供复印。
3.10电子文件的复制
为保障公司的知识产权,不得随意复制产品电子文件。除缺因工作需要,经本部门经理审批确认后,经总工程师批准,可以复制。
3.11过期资料的处理
过期期刊,以年装订成册,放入柜中,一般已无保存价值的资料,经管理部部长批准,可予以报废、销毁。
关于档案管理规章制度范文二
第一条财务报告是财务状况和经营成果的总结性文件,包括财务报表和财务情况说明书。每年年终公司按期将年度财务报表及年审查账报告一起报董事会。
第二条按公司的规定,公司应上报的年度报表有下列几种:资产负债表、管理费用表、财务状况变动表、损益表、营业费用表、投资收益表、固定资产及累计折旧表、营业外收支情况表、利润及利润分配表、应交税金明细表、存货结存表、财务状况比率分析表等,各报表上报前财务部应认真逐级复核,减少差错,确保各类报表的正确性。
第三条综合反映评价本企业财务状况的指标体系包括:“流动比率”、“速动比率”、“应收账款周转率”、“存货周转率”、“资产负债率”、“费用率”、“销售利润率”、“资本金利润表”、“营业收入利税表”、“利息偿还倍数”等。
第四条按照企业行业的特点,将所有的会计档案按其重要性分为三类,分别存档、保管。
1.会计报表、财务程序软件、会计账簿、“物料、材料收发结存明细账”、“会计人员交接单”、财务计划、“会计师事务所年审、验资报告”、“账户余额表”等为第一类;
2.借款、装修、订货合同,经济合同分析资料,工资资料、成本报表、材料价目表以及下发文件,年度、月度财务数据备份等为第二类;
3.产品还原表、日报表、验收单、领用单、各类账单、转拨单、工作底稿等为第三类。
第五条企业财务部设两个兼职档案员分管本部门各类档案。各业务部门应归档的资料平时自行管理备查,到年终列出清单,统一交兼职档案员保管,其余属自行保管的资料应按月份整理,于次月初登记、造册。各档案应分类装订成册、存放有序、方便查找,并应严格执行安全保密制度。
关于档案管理规章制度范文三
一、立卷、归档
第一条各部门、各社团平时要做好文件的收集、整理,文件的整理、上缴工作是各部门、各社团的一项重要任务,必须认真做好。
第二条各类文件材料由办公室负责整理立卷、归档。办公室对各部门、各社团文件立卷工作进行监督和指导,并做好应归档文件案卷的接收归档工作。
第三条文件立卷归档范围。凡是工作活动中形成的、办理完毕、具有查考利用价值的各种文件(包括收、发文电,内部文件,各种会议文件,文件汇编,簿、册、图表,出版物原稿、磁盘等),均属立卷归档范围。
第四条立卷的原则。遵循文件的自然形成规律,保持文件之间的历史联系,区分文件的保存价值,便于保管和利用。
第五条立卷方法。根据立卷原则、文件的分类,分年度、分级别、分问题、分保管期限的方法立卷。
1、分年度。将文件按其形成或针对的年度分开。
2、分级别。将文件按其重要性分成公文和一般文件。
3、分问题。将文件按其内容所反映的问题分开。
4、分期限。根据文件的不同保存价值,将文件按不同的保管期限分开。
5、保管期限分为永久、长期、短期三种。
(1)永久保存。凡是反映部门、社团主要职能活动和历史面貌的(例如章程、申请批文、社团成立申请书等)有长远利用价值的文件,划为永久保存。
(2)长期保存。凡是在相当长时间内部门、社团需要查考的文件,划为长期保存。长期保存为15年至50年。
(3)短期保存。凡是在较短时间内部门、社团需要查考的各种文件,划为短
期保存。短期保存为15年以下。
第六条文件的组合。组合的基本作法如下:
1、法规性文件,如制度、办法、条例、规定等一般按单一问题组合。同一问题的请示与批复、转发件与原件,应组合在一起。
2、会议文件应单独组合。
3、统计、报表、名册等各类表格文件,应组合在一起。
4、工作计划、总结等文件,一般可按部门或社团名称组合。
5、特殊性文件材料,可根据具体情况进行组合。
第七条档案袋内文件的排列。档案袋内文件应区分不同情况进行排列,密不可分的文件依序排列在一起,即章程、批文在前,计划、总结在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;案件材料中结论性材料在前,依据性材料在后。其它文件按文件的重要程度或形成时间先后排列。
第八条文件归档份数。一般归档1份,重要的和经常使用的文件归档2份或3份。对无保存价值和重份文件,需要办理销毁手续。
第九条归档时间。部门或社团应于活动后一周内,将应立卷归档的文件整理立卷,向办公室移交归档。
第十条归档文件案卷的要求。部门或社团移交归档文件案卷,应符合下列要求:
1、归档文件齐全、完整。
2、每个案卷必须填写案卷文件目录、编件号、页号、案卷封面,填写时用中性笔或钢笔书写,字迹工整、清晰。
3、档案袋的名称要注意内容准确,文字简练通顺,结构完整,必须揭示卷内文件的内容和成份。
第十一条案卷文件一式两份,一份作为纸制文档保存,另一份电子文档保存在办公室。
二、档案的管理和利用
第十二条办公室按照社团联合会对档案管理的要求,对存放的各类档案进行分类整理,分类保管,编制各类检索目录,搞好档案的借阅利用、统计等工作。第十三条经鉴定失去保存价值需要销毁的档案,应经分管主席审查批准后,按程序进行档案销毁。
第十四条办公室的管理贯彻“以防为主,防治结合”的原则。经常检查防护设施和档案保管状况,对破损、字迹褪色、纸张变色的档案,要有计划的进行修补、复制,保护档案的安全与完整。
第十五条档案的利用。利用档案人员,按规定办理档案利用审批手续与有关登记表,档案用完后应及时归还。
第十六条借用档案人员必须爱护档案,要保证档案的安全与保密。不得擅自涂改、勾划、剪裁、拆散、翻印或转借。归还档案时,办公室人员要仔细检查,发现对档案有损坏或泄密者,应及时向分管主席报告,按有关规定处理。
第十七条档案室工作人员,接待档案利用人员要热情,认真负责,按规定提供利用。填写好查阅档案登记表。
第十八条平时汇集,按实际顺序或内容分类、收集、整理,应保持文件、材料之间的来源、时间、内容方面的联系。若遇有上级漏发文件,应及时请求补发或取得复印件,以便存档和查阅。
第十九条确保文件、材料的安全,做好保密工作。
为进一步提高我办档案管理工作水平,根据《中华人民共和国档案法》和省、市档案主管部门的相关规定,结合实际,制定本制度:
归档范围
一、市信息办机关及各处室在公务活动中反映本机关职能活动、有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的文件材料,由综合处负责收集、整理和归档。
交。
二、各处室公文办完后,应及时将公文定稿、正本和有关材料向综合处移
三、财会、统计和固定资产登记等档案,在会计、统计年度终了后,编造清册,交由综合处归档。
四、市信息化建设项目全过程档案。
档案保管
五、所存档案应当分门别类、系统科学、内容完整。
六、办理完毕的文书档案资料,一般应以年为单位,在次年六月底前按规范格式立卷归档。
七、档案管理员应当做好以下工作:
1、维护好档案的安全,做好防盗、防火、防光、防尘、防潮、防鼠、防高温工作,对损坏、霉变、散失的档案,及时采取修补、复制、收集等补救措施。
整。
2、每季度对档案进行检查,发现问题及时向领导汇报,确保档案安全与完
3、严格按规定办事,对进出档案室的档案做到“五清”,即:登记清、清点清、检查清、核对清、档号清。
4、保持文档室内清洁卫生,适时通风透光,保持适宜的温、湿度。
八、档案管理员工作调整时,应履行交接手续。
档案查阅
九、查阅档案应当严格履行批准登记手续。
1、机关各处室、二级机构因工作需要查阅档案资料,需经综合处审核,分管领导批准;
2、外单位查阅档案的,应持公函,并出示查询人员有效证件,经综合处审核,报分管领导批准后,方可查询。
十、查阅档案应在文档室内进行,档案材料不外借。
十一、查阅档案的单位和个人不得擅自复印和拍照,因工作需要,经分管领导批准,方可复印、拍照。
十二、凡查阅档案,不准在档案资料上涂改、污损、抽拆、勾画,不准在档案材料上标注任何符号。归还档案时,档案员必须进行检查,如发现有损坏档案的现象,应当追究查阅者的责任。
档案保密
十三、认真贯彻实施《保密法》,严格执行党和国家的保密制度,维护档案的完整与安全。
十四、未经许可,非档案工作人员不得进入文档室,不得翻阅档案案卷。
十五、查阅涉密文件资料时,应报分管领导批准后方可查阅,不允许复印、拍照等任何形式的复制。确需复制的,须报单位主要负责同志审批,并严格按照《保密法》的相关规定执行。
十六、归档档案不允许带出文档室以外。查阅档案时,不得翻阅其它无关档案。
十七、文档室和档案柜应当随时加锁,确保档案的安全。
容。
十八、未经批准,文档管理员不得擅自提供、抄录、拍照、公布档案内
档案登记统计
十九、建立档案统计台帐,对档案的收进、移出、保管、利用等情况进行登记和统计,做到及时准确无误。
二十、按照有关规定,按时向档案行政管理部门和专业主管部门的档案管理部门报送档案统计年报。
二十一、按时完成上级档案行政管理部门部署的登记和统计任务。
档案鉴定与销毁
定。
二十二、按照国家档案局下发的档案鉴定标准对本单位的所有行文进行鉴
二十三、档案鉴定后,对没有保存价值的文件(即不归档的文件)和保存期满的档案才能进行销毁。
二十四、凡需销毁的档案,应编制销毁清册,由办领导批准后,方可在有保密资质的造纸厂销毁。
二十五、批准销毁的档案,必须由两人以上监销,监销人应在销毁清册上签字,并注明销毁方式和日期。特殊情况可暂缓销毁。
二十六、因档案管理人员责任心不强造成不良后果的,视情节给予处分。
市信息化项目档案管理
二十七、市信息化项目档案管理遵循《科学技术档案案卷构成一般要求》(GB/T11822-2000)和《归档文件整理规则》(DA/T22-2000)相关规范。
二十八、综合处统一受理项目建设单位的文档报送和档案管理,建设单位不得拒报、瞒报。对不按规定提交项目建设档案的,市信息办有权暂停该信息化建设项目后续工作,所有后果由项目建设单位负责。
二十九、根据《合肥市信息化项目管理实施细则》规定,信息化项目建设档案包括:
1、项目申报材料:财政预算“一上”截止前,向市信息办申报下一年度信息化专项资金的建设计划和项目预算;申请立项报告及项目建设方案。
2、项目论证材料:项目建设方案。
3、项目立项材料:项目建设内容及预算简表;项目正式批复。
4、项目实施材料:项目建设合同;《合肥市信息化建设项目执行情况表》
5、项目验收材料:技术报告、开发工作报告、测试报告、监理报告、用户报告、经费使用报告及建设合同要求提供的有关资料;项目验收意见书。
6、经费支付材料:工程款支付情况
7、绩效评估材料:自我评估和第三方绩效评估报告
三十、信息化项目建设单位在报送项目纸质材料时,应一并提供电子版以供存档。
篇六:档案管理制度细则
企业档案管理制度篇一:企业档案管理制度
公司档案管理制度
第一章总则
第一条为加强公司档案管理工作,有效地保护和利用档案,特制订本制度。
第二条本制度所称的档案是指过去和现在的企业各级部门及员工从事生产、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。
第三条重要原始档案遵循“双人双控,共同管理”原则,由总经办统一管理。
第二章档案归档
第四条归档范围
(一)
(二)通用管理:证书、部门职责、岗位职责、手册、注册申报资料等。工程基建:设计文件、图纸、会议记录、招投标文件、造价、工程管理(变更、进度控制、质量控制)、工程验收、工程报批资料等。
(三)合同:原辅料采购、设备采购、工程基建、技术转移、委托合同、设计合同、其他合同。
(四)设备档案:公用系统、物料、仓库等辅助设备;生产部设备、工程部设备、QC部设备等。
(五)
(六)员工培训:培训计划、总结、内部培训记录、外部培训报告等。计量:化测类、力质类、温湿度类、压力类、热工类、长度类、计时类、流量类等,设备内部校验记录归于设备档案中。
(七)产品档案:产品批件、包装设计、技术转移资料、产品工艺规程及空白批记录、质量标准、留样观察和产品稳定性试验资料、产品质量回顾、变更情况、产品药检所检验报告(含送检或抽检)、产品重大质量事故资料等。(八)
(九)
供应商档案。质量标准:原料、辅料、中间产品、待包装产品、成品、包装材料等。
(十)检验方法:原料、辅料、中间产品、待包装产品、成品、包装材料等。(十一)记录:除批记录以外的所有记录。包括辅助记录、出入库单、销毁记录、盘存表、温湿度记录、物料请验单等;
(十二)批记录:批生产记录、批检验记录、批监控记录、批包装记录等。(十三)标准操作规程。
(十四)验证文件:验证主计划、厂房及公用系统、生产设备验证、QC设备验证、工程部设备验证、方法验证、工艺验证、清洁验证等。
(十五)行政类文件:
?行政法规性文件。包括上级颁发、需要企业执行的,或由企业发行的各种标准、规章规程等;
?各类公文。本企业对外的正式发文与相关机构来往的批复;
?各类证照、证书。包括章程、法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、土地证、房产证、商标注册证书、企业和产品获得的各类荣誉牌匾和证书等;?人事任命、劳动纠纷等;
?各类固定资产资料。包括车辆所有原始证照、办公设备、仪器设备说明书、保修卡等;
?所有加盖公章的文件复印件;
?在企业文化建设和社会活动中直接形成的有保存价值的各种文字、声像光碟等形式的历史记录。
第五条归档时间
(一)各类证照、批件、商标、合同、协议等原始文件和加盖公章的文件复印件须于文件产生的24小时(一个工作日)内到档案室办理归档手续;
(二)设备档案、产品档案、质量标准、检验方法、标准操作规程随时产生随时归档;
(三)员工培训类资料按月归档,于每月25日之后次月5日之前到档案室办理归档手续;
(四)计量类资料按半年归档,于每年5月25日之后6月5日之前、11月25日之后12月5日之前到档案室办理归档手续;
(五)供应商档案按年度归档,于每年1月25日之后2月5日之前将上一年的资料到档案室办理归档手续;
(六)
(七)
手续;
(八)验证文件随时产生随时归档,验证主计划按年度归档,于每年1月25记录文件。辅助记录半年归档一次,其他记录每年归档一次;批记录文件按月归档,于每月25日之后次月5日之前到档案室办理归档日之后2月5日之前到档案室办理归档手续;
(九)
(十)其他文件每周一集中归档一次。未按要求及时归档而造成损失的,由当事人承担全部责任,并根据情节轻重予以相应处理。
第六条归档份数
(一)
(二)原件全部归档,并注明份数、出处。使用频繁的档案,各使用部门应复印留存自用。
第七条归档要求
(一)
(二)
(三)
(四)由档案室和各部门指派一名专人负责归档事宜。对已经破损或模糊的文件必须先修复再归档。文件必须通过系统整理后再归档。文件须经归档部门主管或部门以上领导签字确认后方可归档。
第八条归档手续
各类文件归档时,归档部门应填写《文件归档单》一式二份,由归档部门负责人和总经办负责人审批,归档部门和档案室各留存一份,以备查考。由档案员填写《文件归档登记薄》,归档人和档案员共同签字确认。
第三章档案的收集与整理
第九条档案的收集
(一)由各部门指派专人,每周一对其本部门需要归档的文件进行收集,并进行分类、排列、编目后移交档案室。
(二)由档案管理人员定期到各部门对零散的文件进行收集,再进行系统的、全面的整理。
(三)收集时要保证档案的质量。如不完整,需进行进一步的收集,对收集不全的档案,要做好记录。
第十条档案的整理
(一)
(二)档案采用按类别分类的方式,做到层次分明,便于保管和利用。档案严格按照分类、排列、组卷、编目的整理步骤进行系统、全面的整理,并做电子目录方便日后检索。档案编号由英文字母及阿拉伯数字组成,具体说明如下:
7、8、9位代表流水号001~999。
、6位为档案柜号。
、4位为二级分类的编号。
、2位为一级分类的英文缩写。
第四章档案建档
第十一条分类梳理
归档的资料,由档案员分类、编号,于文件归档的当天入库,并建立《档案明细台账》。
第十二条档案专用章
所有归档的复印件及归档原件产生的复印件,每页纸加盖蓝色档案专用章,加盖档案专用章的复印件视同原件使用,档案专用章置于档案室,由档案员保管。第十三条档案编号章
档案盒中每份档案右上角加盖红色编号章,编号手写,档案编号章置于档案室,由档案员保管,对已归档编号档案做出的任何调整须登记备查。第十四条检索目录
所有归档文件,由档案员建立对应关系的电子版检索目录,并定期核对。
第十五条电子备份
重要资料的原件须通过扫描等方式建立电子备份,各归档资料如有电子版的也应一并建档备份。
第五章档案使用和归还
第十六条档案使用
(一)文件复印:由使用人填写《档案复印登记薄》,一般性文件经部门负责人批准,重要文件同时报分管副总批准,由档案员复印、提供。
(二)借出已加盖档案专用章的复印件:由使用人填写《档案借出登记薄》,经部门负责人批准,最长不超过十个工作日,重要文件及特殊情况同时报分管副总批准;十日后仍未归还的,由档案员跟催或办理重新借出手续。
(三)借阅原始文件:由使用人填写《档案借阅登记薄》,经部门负责人批准,于档案室指定的地点查阅,不得带离档案室,重要文件及特殊情况同时报分管副总批准。
(四)借出原始文件:由使用人填写《档案借出登记薄》,经部门负责人批准,最长不超过五个工作日,重要文件及特殊情况同时报分管副总批准,总经办会签;五个工作日后仍未归还的,由档案员跟催或办理重新借出手续;原件借出后不再归还的,须经分管副总、总经理批准,总经办会签,档案室保留复印件备查;
(五)外单位借出档案时,由使用人填写《档案借出登记薄》,须经总经理批准后方可使用。
(六)按规定审批,由当事人和档案员在相应登记薄上登记并签字确认方可使用档案;违者一经发现,对档案员处以200-1000元/人/件的罚款;造成损失的,由档案员全额承担,并根据情节轻重予以相应处理。
第十七条档案归还
(一)档案使用者应爱护档案,确保档案的完整性,不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁。借出的各类档案文件在归还时,经检查无误后,应在《档
案借出登记薄》登记,并由使用人和档案员分别签字确认。
(二)
发生损坏、丢失的,对使用人处以200-1000元/人/件的罚款;造成损失
篇二:公司档案管理办法及实施细则
档案管理办法及实施细则
为进一步完善公司的管理体系,建立有效的守信激励与失信惩戒机制,规范公司的经营行为,保护公民的合法权益,促进全公司的持续健康发展,依据有关法律、法规及政策规定,结合实际,制定本办法。
一、总则
第一条根据企业管理和改善档案工作的要求,为进一步加强公司档案工作,更好地为公司提高经济效益服务,特制定本规定。第二条公司的档案是公司在各项活动中形成的全部档案的总和。其构成是以科学技术型档案为主体,包括公司章程、股东名簿、组织规程及办事细则、董事会及股东会记录、行政类文件、政府机关核准文件、工程设计图、工程预算决算书、计划统计、经营销售、物资供应、财务管理、劳动工资、各类合同和其他工作等方面档案。第三条公司档案工作是企业管理基础工作的组成部分,是维护公司经济利益、合法权益和历史真实面貌的一项工作。第四条公司档案管理工作要坚持集中统一的管理原则。二、文件材料的形成与归档第五条公司要根据相应法规和有关部门的规定,制定文件材料形成、积累、整理和归档的制度。文件材料的运转要遵循计划、公司的发展、项目的进行(施工)、技术、经营等项工作和文书处理的程序。第六条公司生产(施工)活动中形成的办公用品及文件等材料由工程项目负责人指定有关人员负责积累、整理后归档。各项管理工作中形成的文件材料,由各职能部门按其业务范围,指定有关人员负责积累、整理后归档,然后交给公司档案管理人员。1、公司指定专门的部门及专人负责文件材料的管理。按照各部门的工作,此类型工作由行政部门统一管理、分类、存档档案。2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理,交总经理审阅后归档。
3、一项工作由几个部门参与办理的,在工作中形成的文件材料,由主办部门或人员收集,交行政部备案。会议文件由行政部收集。第七条公司文件材料归档的基本要求1、归档的文件材料必须完整。2、归档的文件材料必须准确地反映公司生产、基建和经营管理等各项活动的真实内容和历史过程。3、归档的文件材料必须层次分明,符合其形成规律。第八条公司必须编制文件材料的归档范围。企业文件材料的归档范围主要有以下几个方面:1、经营销售方面:有公司经营决策和经销管理的各种记录、文件、合同、协议等文件材料,市场经济信息,广告宣传和用户服务工作中形成的文件材料等。2、财务管理方面:有财务管理中的各种帐册、报表、凭证和文件等。3、工程建设方面,涉及到的有关工程资料、项目合同、工程图纸等。4、计划统计方面。有各种计划、统计报表和计划管理、统计分析活动中形成的各种文件材料。5、劳动工资方面。有定额、定员和劳动调配以及劳动工资、劳动保护等工作中形成的各种文件材料。6、物资供应方面。有物资、原材料采购、库存保管、供应和工具管理中形成的各种文件材料。7、宣传方面:有组织、宣传、通知、人事、保卫工作中的各种文件材料,公司行政工作、共青团工作和董事会工作中的各种文件材料等。8、其他方面。
第九条档案级别的划分:档案等级的划分标准根据档案文件的性质、重要性、档案类型、及常用程度划分为四个等级。等级的划分:一级为绝密文件二级为秘密文件三级为机密文件四级为普通文件1、重要的会议材料,包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等属于普通文件,划分等级为四级。2、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。此类型文书属秘密文件,划分等级为二级。3、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。属公司内部重要文件,为机密文件,划分等级为三级。��4、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。属非常重要的文件,此类型文件为绝密文件,其等级划分为一级。5、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。属于人事方面的档案,为绝密文件,其划分级别为一级。6、本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。属于秘密文件,其等级为三级。附表格如下:第十条归档
时间术项目,在任务完成后或告一段落时,要将应归档的文件材料组成保管单位,由项目负责人审定后,向档案管理部归档。2、各项管理工作中形成的文件材料,在一个月内,要将应归档的文件材料组成保管单位,由各职能部门负责人审定后,向档案部门归档。第十一条公司各类文件材料一般归档一式一份原件及扫描件,比较重要的和利用频繁的文件材料要适当增加归档份数。第十二条公司文件材料的形成、积累、整理和归档工作要列入基建、经营等各项管理程序;列入基建和经营等各项活动的工作计划;列入公司有关部门的职责范围和有关人员岗位责任制。第十三条公司档案管理要对公司文件材料的形成、积累、整理和归档工作进行指导、监督、检查。a)档案管理归档要求:1、档案质量总的要求是:遵循文件的形成规律和特点,保持文件之间的有机联系,区别不同的价值,便于保管和利用。2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。3、在归档的文件材料中,应将每份文件的正件(原件)与附件(复印件、扫描件)分别立在一起,不得分开,文电应合一归档。4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷;跨年度的总结放在针对的最后一年立卷;跨年度的会议文件放在会议开幕年。��5、档案文件材料应区别不同情况进行排列,密不可分的文件材料应依序排列在一起,即批复在前,请示在后;正件在前,附件篇三:公司档案管理制度公司档案管理制度
第一条为了规范公司档案管理工作,保证档案的完整性及保密性,理顺工作程序,明确工作职责,杜绝资料流失,特建立档案室并制定本制度。
第二条档案管理机构及其职责
1、公司档案工作实行二级管理,一级管理是指公司综合管理部的统筹管理;二级管理是指各部门的档案资料管理工作。
2、综合管理部档案管理员负责公司所有档案资料的统一收集管理,各部门的档案管理员负责本部门档案资料的使用管理。
3、档案管理人员要严格执行公司档案管理规定,认真细致地做好档案保管以及利用工作,充分发挥档案资料的作用。
4、综合管理部档案管理员有责任对二级档案管理工作进行监督和指导,每年对二级档案管理进行一次检查验收。
第三条归档制度
1、凡是反映公司战略发展、生产经营、企业管理、技术工艺及工程建设等活动,具有查考利用价值的文件资料均属归档范围。公司要求归档范围主要有以下几个方面:
1.1、产品生产方面。有产品设计、工艺、工装的图样和技术文件,原材料检验、产品生产过程和生产调度工作中形成的各种文件材料等。
1.2、经营销售方面。有企业经营决策和经销管理的各种记录、文件、合同、协议等文件材料,市场经济信息,广告宣传和用户服务工作中形成的文件材料等。
1.3、设备仪器方面。有设备仪器的图样和技术文件,设备仪器安装、调试和验收过程中的技术性、凭证性文件材料,设备仪器的运行、维修记录,设备改进、改装和报废的文件材料等。
1.4、技术管理方面。有质量管理、技术工艺、技术引进、技术改造和标准、计量、能源、环保、科技情报、科技档案等管理中形成的各种文件材料。
1.5、计划统计方面。有各种计划、仓库管理报表、统计报表和计划管理、统计分析活动中形成的各种文件材料。
1.6、物资供应方面。有物资、原材料采购、库存保管、供应和工具管理中形成的各种文件材料。
1.7、劳动工资方面。有定额、定员和劳动调配以及劳动工资、劳动保护等工作中形成的各种文件材料。
1.8、财务管理方面。有财务管理中的各种帐册、报表、凭证和文件等。
1.9、教育培训方面。有干部、职工教育和技术培训的文件、教材等。
1.10、科学技术研究方面和工程建设方面,按有关规定执行。
1.11、其他方面。
2、凡属归档范围的文件资料,均由公司集中统一管理,任何个人不得擅自留存。
3、归档的文件资料,原则上必须是原件,原件用于报批不能归档或相关部门保留的,综合部保存复印件。
4、凡公司业务活动中收到的文件、函件承办后均要及时归档;以公司名义发出的文件、函件要留底稿及正文备查。
5、业务活动中涉及金融财税方面的资料,由财务部保存原件;属于人事方面的资料,由综合部保存原件;属于工程建设方面的,由综合部保存原件。以上部门应将涉外事务的复印件报综合管理部备案。
6、由公司对外签订的经济合同,应保留三份原件,综合管理部保存一份,财务部及合同执行(或签订)部门各保存一份。特殊情况只有一份原件时,由综合部保存原件。
7、在归档范围内的其他资料,由经办人整理后连同有关资料移交综合管理部档案室。部门需要使用的可复印或复制,归档范围外的由各部门自行保管。
第四条档案保管制度
1、公司综合管理部设存放档案的专门库房,各部门应根据保存档案数量,设置存放档案的箱柜,并具备防火、防潮、防虫等安全条件。
2、归档资料要进行登记,编制归档目录。
3、档案管理员要科学地编制分类法,根据分类法,编制分类目录;根据需要编制专题目录,完善检索工具,以便于查找。
4、档案要分类、分卷装订成册,保管要有条理,主次分明,存放科学。
5、库存档案必须图物相符,帐物相符。
6、档案管理人员要熟悉所管理的档案资料,了解利用者的需求,掌握利用规律。
7、根据有关规定及公司实际情况,确定档案保存期限,每年年终据此进行整理、剔除。
8、经确定需销毁的档案,由档案管理员编造销毁清册,经公司领导及有关人员会审批准后销毁。销毁的档案清单由档案员永久保存。
9、严格遵守档案安全保密制度,做好档案流失的防护工作。10、凡公司工作人员调离岗位前必须做好资料移交工作,方可办理调动手续。第五条档案借阅制度1、档案属于公司机密,未经许可不得外借、外传。外单位人员未经公司领导批准不得借阅。2、借阅档案资料,须经档案保管部门负责人批准。阅档必须在办公室指定的地方,不得携带外出。需要借出档案的,须经档案保管部门负责人批准。3、借阅档案,必须履行登记、签收手续。4、借出档案材料的时间不得超过一周,必要时可以续借。过期由档案管理员催还。需要长期借出的,须经分管副总经理批准。5、借出档案时,应在借出的档案位置上,放一代替卡,标明卷号、借阅时间、借阅单位或借阅人,以便查阅和催还。6、借阅档案资料者必须妥善保管档案资料,不得任意转借或复印、不得拆封、损污文件,归还时保证档案材料完整无损,否则,追究当事人责任。7、借出档案材料,因保管不慎丢失时,要及时追查,并报告主管部门及时处理。8、重要档案、机密档案不得借阅,必须借阅的要经分管副总经理同意,必须外借的,由总经理审批。第六条二级档案应根据资料的性质和部门需要,每一年移交一次,必须保留的尽量留复印件,其余资料交综合管理部统一保存。第七条本制度从二O年月日起执行。
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篇七:档案管理制度细则
档案管理工作制度为加强对资料档案的收集、整理和管理工作,有效地保护和利用资料档案,为统计事业发展提供服务,制定本制度。
一、档案的立卷、归档(一)归档范围1、对今后工作具有指导、凭证和查考作用的文件、账簿、照片、录音、录像以及其他具有保存价值的资料,均要立卷、归档,由办公室统一管理。2、各项统计业务工作形成的基层报表、汇总报表、从其他部门取得的资料及相应的统计方法制度说明,数据库及用于数据处理的相应软件程序,各专业科室均要立卷、归档。3、各项普查工作形成的基层报表、汇总报表及相应的统计方法制度说明,数据库及用于数据处理的相应软件程序,均要立卷、归档,由普查科统一管理。(二)归档时间1、由办公室负责管理的档案,在次年一季度立卷、归档。2、统计业务工作档案,月报和季报的汇总报表、数据库于上报后7日内立卷、归档,基层报表于次年1月底前立卷、归档;年报的基层报表、汇总报表、数据库于上报后14日内立卷、归档;一次性调查的有关资料,在调查结束后14日内立卷、归档;从其他部门取得的统计资料,于次年6月30日前立卷、归档;与报表的有关方法制度说明、相应的数据处理程序同时立卷、归档。
3、各项普查工作形成的档案,由普查科分阶段立卷、归档,普查工作结束后,应在1个月内完成系统化整理、归档。
4、应立卷、归档的资料若未能如期归档,相关档案管理人员应及时向局领导汇报,查明原因,追究延误人员的责任。若不及时汇报,造成严重后果的,追究相关档案管理人员的责任。
(三)归档要求1、需归档的各类文件、资料,应质地优良,书绘工整,声像清晰,图号正确,签署完整,装订整齐。2、移交档案时,相关档案管理人员要当面清点、核对,不符合要求退回重新整理,符合要求要签发注明相关事项的回执,并在档案交接册上填记移交内容。3、归档的同一档案原则上不少于两份,个别的可根据需要和有关规定确定归档份数。二、档案的保管1、所有档案须指定专人、专柜管理,管理人员应忠于职守,遵守纪律,保守秘密。2、档案资料要采用科学方法管理,各类档案要实行集体保管,分类整理,单独存放。要做好案卷排列和编制案卷目录工作,按短期、长期和永久保管期限分别管理。3、对档案的调进、移出等变化要做好登记,经常清点核对,定期检查,对损坏的档案要及时进行复制修补,以保证档案的完整性和准确性。4、对保密档案的管理和利用、密级的变更和解密,须按国家有关法律法
规的规定办理。5、应做好档案的防尘、防潮、防霉、防虫、防火和防盗等保护工作。三、档案的查阅、借阅和复印1、局内人员查阅档案须经办公室主任批准,一般只允许查阅其工作范围
内的档案。局外人员须持单位介绍信,注明经办人的身份和查阅目的,经局领导批准方可查阅。
2、档案原件一般不外借,确因工作需要,须经局主管领导签字批准,严格办理借阅和归还手续,借阅者及档案管理人员均应签署姓名及借阅与归还日期。
3、借阅档案人员必须当面清点卷(份)数,并在登记簿上签字,归还时,经档案管理人员检查无误后,在登记簿上注销。
4、借阅档案应及时归还,一般不超过3天,如需延长借阅时间,应办理续借手续。
5、借、查人员应爱护档案,并确保其安全,不准在文件材料上作任何标记,不得损坏档案。不经批准,不准擅自抄录、拍照、复印或翻印。
四、档案的鉴定、销毁制度1、档案鉴定工作必须严肃认真,在文件的存、毁难以确定时,要坚持保存从宽,销毁从严的原则,防止把有价值的文件销毁。2、档案的销毁应经过严格鉴定,确已失去价值的档案,经主管科室领导审核,局领导批准后方可销毁。3、建立销毁档案登记表,对拟销毁的档案进行登记。4、档案销毁现场应有两人以上监督,严禁私自销毁档案。
第一条为了加强检察机关档案的科学管理,逐步实现检察档案工作的规范化、制度化。根据《中华人民共和国档案法》(以下简称《档案法》)、《机关档案工作条例》、《人民检察院诉讼档案管理办法》等规定,结合涪城区检察工作的实际情况,制定本办法。
第二条检察机关档案是国家的专业档案之一,是检察工作的重要组成部分,是做好检察工作的必要条件。
第三条检察机关的档案工作实行统一领导、分级管理,接受上级人民检察院的领导和同级地方档案行政管理部门的指导、监督。
第二章档案工作机构和职责第四条本院设档案室,并配备档案人员,负责本院机关档案工作的日常管理。档案人员要熟悉《档案法》、《档案法实施办法》,学习法律、法规和档案现代化管理知识。第五条档案室的主要任务(一)负责管理本院的全部档案,编制档案检索工具,做好档案的接收、整理、保管、编研、提供利用和档案情况统计等工作。(二)负责对本院档案库房温、湿度进行测控,最大限度地延长档案的寿命。(三)定期进行档案清点,做好安全防范工作,保持档案库房整洁。(四)按国家规定,定期向市档案馆移交我院确定为永久保管的文书、诉讼、会计档案。(五)对本院文书、诉讼、会计、技术、基建、音像档案的立卷归档工作
进行指导与管理。(六)做好档案移交、销毁、鉴定工作。(七)完成市院档案室交办的相关工作,按时上报相关信息材料。第三章档案的接收第六条凡在检察工作中形成的具有查考利用价值的文书、视听材料及其
它各种载体材料,均应由档案材料形成部门进行整理、立卷,定期向档案室移交归档。
第七条档案室接收的档案应符合下列要求:(一)立卷归档总的要求是:遵循文件材料的形成规律和特点,保持文件之间的联系,区别不同价值,便于保管和利用,准确划分保管期限。(二)文书档案归档应认真执行中华人民共和国档案行业标准《档案文件整理规则》的几点意见,具体要求是:1.归档文件的整理单位。一般以每份文件为一件,文件正本与定稿为一件,正文与附件为一件,原件与复印件为一件,转发文与被转发文为一件,报表、名岗、图册等一册(本)为一件,来文与复文可为一件,复文在前,来文在后;2.归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整;3.归档文件是以年度、机构、保管期限方法进行分类,同一全宗应保持分类方案的稳定;4.不同年度的文件一般不得放在一起立卷,但跨年度的请示与批复,放在复文年立卷;没有复文的,放在请示年立卷;跨年度的规划放在针对的第一年立卷;跨年度的总结放在针对年立卷;跨年度的会议文件放在会议开幕
年立卷。(三)诉讼档案归档应认真执行修改后的《四川省检察机关诉讼档案管理
办法实施细则》,具体要求是:1.密不可分的文件材料应依序排列在一起,即批复在前,请示在后;正件
在前,附件在后;印件在前,定稿在后;2.装订的案卷,应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上
角打印页号。(四)专门档案归档按原规定执行,具体要求是:1.按规定的格式逐件填写卷内文件目录,对文件材料的题名不要随意更
改和间化,没有题名应拟题名,拟写的题名应加方括号;会议记录应填写每次会议的时间和主要内容,填写的字迹要工整;
2.声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和责任者;
3.有关卷内文件材料的情况说明,都应该逐项填写在备考表内,若无情况可说明,也应将立卷人、检查人的姓名和时间填上以示负责。备考表装在卷尾。
第八条档案管理人员每年第一季度对各业务部门应移交的各类档案进行指导和检查,做好档案的接收准备工作。
第九条检察诉讼档案,由案件承办人按诉讼档案立卷归档要求,将结案后的诉讼文书材料及时立卷,经内勤验收合格后正式加封盖印。
第十条当年形成的文书档案统一在次年5月31日以前移交档案室;诉讼档案在次年6月30日以前移交档案室;会计档案应在财务部门保管满一年
后移交。第十一条档案管理人员对各部门移交的档案应认真进行检查,验收合格
后可履行交接手续。对不符合归档要求的档案提出意见,退回重新整理,合格再接收。
第十二条对各职能部门应及时移交存档而未移交的各类档案,档案管理人员应督促、检查或追收;屡催不交的应通报,并分别扣减责任部门绩效分值(扣0.5分)和责任干警个人绩效分值(1分);情节严重的按照《档案法》有关规定处理。
第四章档案的整理与保管第十三条档案室管理人员应当按受档案工作资格培训,具备较强的档案专业知识和技能,努力提高机关档案管理水平。第十四条档案管理人员应对接收各部门的档案进行系统整理,将案卷分类、编目、编制案件目录、排列上柜,便于利用。诉讼档案要按照一案一号的原则先进行合卷,再编制案卷目录、姓名、索引等检索工具。第十五条档案管理人员对接收的各门类档案,首先按保管期限分为永久、长期、短期、定期,再分别按年度组织机构进行分类排列。第十六条档案专用库房和档案柜应能容纳本院70年以内形成的所有档案,库房要坚固,并有防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫等设施。档案库房温度控制在140C至240C的范围,湿度控制在45%-60%之间,防止档案发生霉变、虫蛀、鼠咬等现象。第十七条完善档案室的基础设施,配置灭火器、防虫剂、温湿度记录仪、复印机、去湿机、吸尘器、空调和计算机等设备。加强管理,保证档案设
备处于正常工作状态。第十八条档案库房应保持清洁、整齐,不得存放与档案无关的物品。对
档案和库房要进行经常性的检查,防止档案的丢失与损坏,发现破损、虫蛀、褪色或字迹模糊等现象,应及时修复、复制或进行其它技术处理。
第五章档案利用和统计第十九条档案工作人员应熟悉本院的全部档案的内容和成份,编制规范的案卷目录和其它检察工具、参考资料,积极主动提供档案为本院的各项工作服务。第二十条本院干警查阅档案应按起伏不定办理借阅登记手续,一般只借阅本部门移交的档案;借阅其它部门的档案应先征得该档案形成部门的领导书面同意。查阅党组会议记录须经党组书记批准;查阅检察委员会记录须经检察长批准;查阅院务会记录须经办公室主任批准。第二十一条外单位人员查阅本院档案,应持该单位介绍信和身份证明,须报经档案形成部门领导同意后,再由该档案形成部门的人员办理查阅登记手续,方能查阅、摘抄、复制。除特殊情况外,档案原件不得借出。外单位人员查阅本院档案,一律按50元/次缴纳保管费用,费用由办公室收取。第二十二条查阅档案人员应按规定填写借阅登记表,爱护档案,不得在档案材料上圈点、划线、折叠。需借出档案的,必须确保档案的完整与安全,不得遗失、毁损、抽换、涂改。如发现上述情况,应及时报告有关部门追查。凡借阅利用档案,一般应当在一周内归还,特殊情况经档案室同意后可
延长至一个月。代省院或外单位借出档案的人员,有义务催还档案。第二十三条搞好机关档案业务的统计,准确掌握档案的数量、收进、移
交保管和利用情况。准确、及时地填报《全市检察机关档案工作统计报表》和《档案室基本情况年报表》。
第六章档案的鉴定和移交第二十四条档案的鉴定工作应在本院机关档案鉴定工作领导小组的领导下进行,鉴定小组成员由办公室和有关部门的人员4-6人共同组成。第二十五条鉴定小组成员应对每份文件认真进行审查鉴定,对失去保存价值的档案须由鉴定小组提出意见,按规定登记造册,报经本院分管检察长签字批准后,由二人以上负责运送到指定地点监销。对仍有继续保存价值的档案,应逐份确定新的保管期限,并按四川省档案局的要求重新立卷、编目、上柜保存。第二十六条按照规定,检察机关永久保存的文书、诉讼、会计档案应在本机关保存满50年后向市档案馆移交;永久、长期保存的文书档案应在本机关保存满____年后向市档案馆移交。第二十七条本院工作人员调离机关时,必须在办完档案移交手续后,凭档案室的证明方能办理离院手续。第一条为了规范公司档案管理工作,保证档案的完整性及保密性,理顺工作程序,明确工作职责,杜绝资料流失,特制定本制度。第二条档案管理机构及其职责1、公司档案工作实行二级管理,一级管理是指公司综合管理部的统筹管理;二级管理是指各部门的档案资料管理工作。
2、综合管理部档案管理员负责公司所有档案资料的统一收集管理,各部门的档案管理员负责本部门档案资料的使用管理。
3、档案管理人员要严格执行公司档案管理规定,认真细致地做好档案保管以及利用工作,充分发挥档案资料的作用。
4、综合管理部档案管理员有责任对二级档案管理工作进行监督和指导,每年对二级档案管理进行一次检查验收。
第三条归档制度1、凡是反映公司战略发展、生产经营、企业管理及工程建设等活动,具有查考利用价值的文件资料均属归档范围。2、凡属归档范围的文件资料,均由公司集中统一管理,任何个人不得擅自留存。3、归档的文件资料,原则上必须是原件,tong_iehui.net/by/5e421fc901628.html原件用于报批不能归档或相关部门保留的,综合部保存复印件。4、凡公司业务活动中收到的文件、函件承办后均要及时归档;以公司名义发出的文件、函件要留底稿及正文备查。5、业务活动中涉及金融财税方面的资料,由财务部保存原件;属于人事方面的资料,由人力资源部保存原件;属于工程建设方面的,由规划建设部保存原件。以上部门应将涉外事务的复印件报综合管理部备案。6、由公司对外签订的经济合同,应保留三份原件,综合管理部保存一份,财务部及合同执行(或签订)部门各保存一份。特殊情况只有一份原件时,由综合部保存原件。
7、在归档范围内的其他资料,由经办人整理后连同有关资料移交综合管理部档案室。部门需要使用的可复印或复制,归档范围外的由各部门自行保管。
篇八:档案管理制度细则
文件等级文件类型保管期限一级秘密文件公司各项规章制度简介执照资质证书荣誉经营计划管理决策公司内部及与其他单位往来发文人事方面的各种文件财务报表账册资产核算合同及司法文永久二级重要文件会议记录重要谈话各种总结报告请示批复企划方面的宣传方案形象展示涉及工程项目的文件等年以上三级普通文件员工考勤前台的外出登记钥匙登记来客记录电话记录维修登记材料收发设计师排单仓库管理方面的材料进出登记核算保管档案方面的管理指导档案保管核算借阅销毁后勤方面的费用申请办公用品管理采购出车及维修记录等三档案编号方法1以一个立档单位所形成的全部档案为对象依据公司部门及业务划分结合档案的内容和档案载体的形式制定编号方法便于科学管理和开发利用精选资料
公司档案管理制度管理细则
为进一步完善公司的管理体系,建立有效的档案管理制度,实现档案管理工作的的制度化、规范化、科学化,使档案管理更有效的为公司管理工作服务,促进公司的可持续健康发展,根据相关法律法规及规定,并结合我公司实际情况,制定本细则。
一、总则(一)公司档案是在各项活动中形成的全部档案的总和,是完整地、系统地反映公司各项经营活动的真实记录,是考察和研究公司历史及现状的重要依据。(二)档案管理工作是公司管理基础工作的组成部分,是维护公司合法权益的重要工作。公司档案管理工作坚持集中统一的原则,由公司综合管理部统一负责,统一管理。(三)公司档案具体工作由综合管理部进行日常管理,其他各部门在工作和业务经营活动中形成的基建、科研、文书、音像、人事、会计、实物等档案均须由公司综合管理部管理,各部门不得分散保存。二、档案管理人员配置及其职责
公司综合管理部指定并配备档案管理人员,其基本职责如下:
1、组织实施党和国家关于档案工作的有关方针、政策、法规和档案管理制订的有关规定、办法、细则。
可修改编辑
精选资料
2、制订本公司档案工作的规定、管理办法和工作计划等。3、在统一领导、统一管理的原则下,根据管理要求对档案材料的进行积累、收集、立卷、归档工作。4、负责对本公司形成的各门类档案实行综合管理,积极提供利用。5、认真执行本公司档案工作的规章制度,主动向公司分管档案领导反映档案工作情况,积极配合其开展工作并接受公司领导的监督、指导和检查。6、负责做好公司档案材料的收集整理工作并在本月底内,公司其它各部门档案资料全部移交至综合管理部关水林处,确保本公司档案的完整、真实和安全。7、办理公司领导交办的其他有关档案业务工作。三、档案归档范围及档案接收与整理(一)公司档案归档范围主要有以下几个方面:1、公司各项规章制度、简介、执照、资质证书、经营计划、管理决策等;2、公司内部及与其他单位往来发文;3、办公用品管理、采购、出车及维修记录等;日常管理方面的员工考勤,前台的外出登记、钥匙登记、来客记录、电话记录、维修登记、材料收发,公司会议记录、重要谈话、各种总结、报告、请示批复,员工民主生活会方面的记录等;4、人事方面的劳动合同、各项协议、员工奖惩、晋升、培训、
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入职手续、员工资料等。
5、公司企划方面的宣传方案、形象展示、广告宣传、营销方案
等;媒体合作通路的正常询价报价、合作协议合同;年度季度月度或
重大节假日的宣传费用预算、决算等;市场调研方案、搜集的客户资
料等。
6、仓库管理方面的材料进出登记、核算、保管等内容
7、客户考核评分、客户档案卡、客户投诉记录、客户增值服务
记录、客户回访记录、客户意见调查记录
8、财务管理中的各种账册、报表、凭证、工资发放,后勤方面
的固定资产核算、费用申请等
9、日常经营中的各种合同、司法文书,档案方面的管理指导、
档案保管、核算、借阅、销毁等内容。
10、营销促销活动方案及客户资料、市场调研资料、与客户签订
的协议等。
以上各部门归档的材料形式包括纸质、音像及实物文件,各部门
将材籵归档整理好后全部移交到综合管理部档案室。
(二)归档文件的等级划分及保管期限
需归档的文字、音像及实物材料的分级、保管期限如下:
文件等级
文件类型
保管期限
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一级公司各项规章制度、简介、执照、资质证书、秘密文件荣誉、经营计划、管理决策,公司内部及与永久
其他单位往来发文,人事方面的各种文件,财务报表、账册、资产核算,合同及司法文书等
二级
会议记录、重要谈话、各种总结、报告、请
重要文件示批复、企划方面的宣传方案、形象展示、5年以上
涉及工程项目的文件等
三级
员工考勤,前台的外出登记、钥匙登记、
普通文件来客记录、电话记录、维修登记、材料收发、
设计师排单,仓库管理方面的材料进出登
记、核算、保管,档案方面的管理指导、档3年
案保管、核算、借阅、销毁,后勤方面的费
用申请、办公用品管理、采购、出车及维修
记录等
(三)档案编号方法1、以一个立档单位所形成的全部档案为对象,依据公司部门及业务划分,结合档案的内容和档案载体的形式制定编号方法,便于科学管理和开发利用。2、档案大类别均以部门前两个字拼音首字母命名,具体为:
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综合管理部:ZH,生产部:SC,技术部:JS,质量部:ZL市场营销部:SHC,采购部:CG,财务部:CW,物资物流部:WZ。
3、公司工程项目档案编号为:CQLY-日期4、非工程项目档案命名。由于公文编号受长度,美观等各方面的制约,鉴于公司正逐步组建发展,现内部岗位编制并不复杂且部门管理统一,对内制度/规范性文件的页眉文字为靠左公司VI规范标识图形,靠右为公务编码,一般制度/规范性文件均需要编号。无论对内对外文件,页脚格式均为“第X页,共X页”,页眉、页脚均使用宋体小五号字,不加粗,带格式线。以财务部为例:编制方法:201406.CW01.XXX(2014年6月份财务报表)其中201406为日期,CW为财务部编号,01为财务部制定的代表财务报表的内容(02为财务凭证等等类推),XXX为其他编号。(四)归档方法及要求1、归档文件材料必须完整,层次分明,符合其形成规律,能够准确反映公司生产经营各项活动的真实内容和历史进程。2、涉及项目工程的,应将档案材料归入同一案卷中;不涉及项目工程的,先将文件材料按其形成或针对的年度分开,一般文件归入文件形成的年度(跨年度的规划计划,可归入文件内容针对的第一个年度;跨年度的总结、报告,归入文件内容针对的最后一个年度;统计报表、预决算归入针对年度)。3、按要求填写卷内目录、备考表等表格,拟写案卷标题要求结构完整,一般应准确概括卷内文件材料主要责任者、内容、名称。案
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卷封面要用黑色签字笔或者黑色钢笔书写。4、对破损的文件材料在装订的同时应进行加边、修补、或裱糊,
对较大的纸张应折叠,并拆除文件材料上的金属物。案卷装订要整齐。四、归档流程(一)归档时间。各部门归档材料,应根据材料性质不同进行整
理。凡材料每月整理的,应在下月3号之前首先整理归档;凡材料按季度或年度整理的,应在下一季度或下一年度一周内首先进行归档。归档应包括材料原件、复印件及扫描电子件。
涉及工程项目的归档材料,应在工程全部竣工后一周内进行首先归档,各部门首先归档后应将同一项目的归档材料交客服部统一移交档案部,归档应包括材料原件、复印件及扫描电子件。
(二)档案移交。各部门不涉及工程项目的归档材料在部门首先归档后一周内经部门主管签字后移交档案室;涉及工程项目的,各部门首先归档后,由部门主管签字并统一交档案室。
根据公司目前的经营状况及要求,财务档案由财务部按照本实施细则自行妥善保管,暂时不移交档案室。
五、档案保管与统计(一)公司设置专用档案库房,库房应坚固,具有防盗、防火、防水、防虫、防鼠、防潮、防尘、放高温等设施。定期检查档案保管状况,对破损或变质的档案应及时修补、复制或其他技术处理。(二)档案库房温度应保持在14℃-24℃,相对湿度应保持在45%-60%。档案库房内严禁吸烟及存放易燃易爆或易霉变物质,库
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房管理人员调动工作时,对保存的档案资料要详细清点,履行交接手续。
(三)建立档案统计制度,对档案的收进、移出、保管、利用等情况进行统计。及时、准确填写各种档案工作情况统计年报。
六、档案借阅利用(一)档案部根据工作需要,编制必要的档案目录、索引等检索工具,编辑档案文件汇编各种参考资料,积极主动开展档案利用工作。(二)建立档案借阅及保密制度,根据档案的重要程度,确定不同的利用范围,规定不同的审批手续。1、借阅资料为普通文件的,借阅时间不超过一周,如遇节假日,须在节假日前归还。借阅普通文件的,需填写调档单,经本部门经理及档案主管人员签字审批后方可借阅。2、借阅资料为重要文件的,借阅时间不超过三个工作日,如遇节假日,须在节假日前归还。借阅重要文件的,需填写调档单,经本部门主管及行政与人资总监签字审批后方可借阅。3、借阅资料为秘密文件的,借阅时间不得超过一个工作日,原则上不得带出档案室。借阅秘密文件的,需填写调档单,经本部门经理、公司分管副总经理及总经理签字审批后方可借阅。(三)借阅档案人员必须爱护档案,保持整洁,要保护档案的安全。不得转借、拆卸、调换、污损所借档案,不得在文件上圈点、画线、涂改,未经批准不得复印档案。(四)调阅重要及秘密档案只可在档案部门调阅复印件或者扫描
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件。借阅人员必须严格保密,不得泄漏资料内容,不得遗失。借阅后需按时归还,如需延长借阅的,必须通知档案管理人员,并另行办理借阅手续。
七、档案鉴定、移交、销毁(一)根据不同档案材料的分级及保管期限,结合实际情况,档案部统计档案库内各档案的情况表。(二)定期对于已到期的档案进行鉴定,鉴定工作在公司行政分管领导的统一领导和主持下,由档案部门和与所鉴定档案相关的业务部门组成鉴定小组,具体负责档案的鉴定工作。(三)凡经鉴定小组确认已失去保存价值的档案,应登记造册,经公司主管领导批准后销毁。档案销毁时,必须有两人在场负责销毁,并在销毁清单上签字。销毁清册由公司档案室永久保存。八、档案保密(一)档案部管理人员及各部门兼职档案员应在安全的环境下进行整理装订涉密档案,妥善保管尚未整理的档案材料,不准随意堆放,以免造成丢失、损坏和泄密。(二)不准向无关人员提供或泄漏档案内容;不准通过电话、电子邮件、普通邮件等形式传递涉密档案信息和档案材料;不准在不利于保密的场合谈论涉密档案内容。(三)档案人员不得私自打印、翻印或复制涉密档案,不准擅自带人进入档案库房。(四)集中销毁保管期限届满且失去保存价值的档案,不得做他
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用。(五)发生泄密和档案被盗事件时要及时报告领导,当事者要及
时出具书面报告。对违反保密规定、造成泄密和被盗密者,应按其性质及情节给予严肃处理。
九、公司员工奖惩及法律责任有下列行为之一的,根据情节轻重,公司将给予处分或10-100元不等的处罚,严重者将追究法律责任:(一)未按照本实施细则规定进行文件编号、装订、填写卷内备考表、卷内目录等所需材料的;(二)未按照规定时间移交档案或者不积极配合各部门兼职档案员的工作的;(三)未履行规定借阅程序擅自带走档案的;(四)借阅档案未登记或超出借阅时间未归还又没有履行延期借阅手续的;(五)损坏、遗失或擅自销毁应当保存的文件材料和档案;(六)对档案进行涂改、伪造的;(七)对公司档案占为己有、在职位变更或离职时不及时移交档案材料,造成工作延误或经济损失的;(八)擅自出卖、倒卖档案,给公司造成损失的;(九)对各部门档案工作监督指导不到位,严重影响工作秩序的;(十)对各部门反馈的问题或建议未及时解决或处理,严重影响
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工作秩序的。对于各部门积极配合档案室工作的,由档案部门按月度或季度评
选出最佳部门及人员,经层报执行总经理给予物质奖励,具体奖励办法参考公司相关管理规定。
十、附则(一)本实施细则经征求各部门意见,由公司总经理或执行总经理签署批准后立即执行。(二)本实施细则解释权归公司所有。
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序号编号
卷内目录
责任人文件名称
日期页数备注
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重庆老院子酒业有限公司档案封面
档案号
保密等级
档案名称整理人
所属部门
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归档时间
精选资料
保管期限
备注
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卷内备考表
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本案卷情况说明:
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填写盒内归档文件的数量、缺损、修改、补充、移出、销毁、鉴定变更等情况。
整理人:检查人:整理日期:
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档案调阅单
姓名
部门
日期:
职务
调阅申请填写所要调阅的档案及事由
部门经理意见行政副总意见
总经理意见
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备注
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档案调阅登记表
日期姓名部门职务调阅原因
调阅内容
是否签归还复制字日期
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篇九:档案管理制度细则
word格式-可编辑-感谢下载支持档案管理制度一、总则
1、为了规范全公司的档案管理,充分、合理利用档案资料为公司服务,特制订本管理制度。
2、本制度适用于公司及所属各单位档案管理。3、本制度最终解释权归公司综合部,综合部负责本制度的修订完善。二、档案管理机构的设置及基本要求(一)档案划分及管理部门1、档案是指本公司过去和现在,在从事经营管理、科学技术、企业文化等活动中形成的对公司有保持价值的各种文字、图表、声像等历史记录。2、公司设立档案室,隶属于综合管理部,并设置档案管理人员,负责档案资料的归档督促和日常管理工作。公司制定明确的档案管理人员岗位职责,档案管理人员必须严格履行职责。3、公司档案根据其重要性和保密程度分为公司级和部门级,公司级档案应按标准规范进行分类,有规范的档案编号和标签,并建立电子与纸张分类目录。(二)各部门资料管理1、公司所属各部门必须设兼职的资料管理员,制定明确的档案管理员岗位职责,规范部门档案管理,实行部门档案与公司档案归口管理。2、各部门根据部门资料性质结合公司级档案管理办法,实行统一的标准分类管理。3、档案的借阅和移交、销毁,必须按照公司管理规定执行。三、档案分类(一)档案质量1、档案封面应逐项按照规定用碳素钢笔或中性笔书写,字迹要工整,清晰,封面题名应能准确反映出卷内文件材料的内容。2、档案文件禁止使用铅笔、圆珠笔、复写纸。破损的档案文件要进行修复处理。3、档案必须遵循文件材料形成的规律和特点,保持文件材料之间的联系,区分不同的价值,便于保管和利用。4、档案盒表面为《档案目录》,档案盒内文件没有题名的,由档案人员根据内容拟定标题。5、档案盒封面应注明立卷人,审核人,立卷时间。(二)立档1、档案文件材料按照批复在前,请示在后,正件在前,附件在后,印件在前,定稿在后,
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重要法规性文件的历次稿件排列在定稿之后。2、跨年度的请示与批复,有批复的在批复年立卷,无批复的放在请示年立卷;跨年度会
议文件放在会议开幕年立卷;跨年度的规划放在第一年立卷;跨年度总结放在最后一年立卷。3、档案文件资料按时间顺序排列,收交时公文处理用纸在前,收文在后;内部制发文件,
发文正稿在前,依次为公文处理用纸,发文底稿。(三)分类1、档案各级分类应赋予统一名称,其名称应简明扼要,以充分表示档案内容性质为原则,
并要一定范畴,不能笼统含糊。(如:证照类目、制度类目、文件类目、合同类目等)。2、公司档案大致分为以下几类:(1)证照类:营业执照及各类证照,注册资料、年检资料、公司章程等;(2)文件类:分外来文件(政府职能部门的往来文件)和内部文件;(3)制度类:管理制度汇编;(4)合同类:分内部经营管理合同和业务合同两种。(5)计划总结类:分年度计划及总结等;(6)会议纪要类:办公例会纪要等3、档案的归口存放部门(1)公司各类批文、合同、协议、证照、存放于综合管理部。(2)公司的各种财务资料、税务资料存放于财务部,由财务部按国家及公司有关规定进
行整理、分类存档。(3)有关工程的各类图纸、技术资料,由工程部和研发部负责保管。(4)有关房产销售的销售合同,由市场营销部负责保管。(5)除售房合同外,所有对外签订的合同,必须将原件存放在综合管理部。(四)档案编号1、档案分类各级名称经确定后,应编制《档案登记目录表》,将所有分类各级名称及其
代表数字编号,用一定顺序依次排列,以便查阅。2、档案分类各级名称及其代表数字一经确定,不宜任意修改,如确有修改必要,应事先
审查讨论,并拟定新旧档案分类编号对照表,以免混淆。3、公司档案员负责档案文件材料的收集、整理,按照《档案登记目录表》条款“对号入
座”,各部门要积极配合公司档案管理工作。4、为规范管理便于查找,所有档案盒应按照规定进行编号。按照公司名称、部门名称、
文件类别、档案盒号码分为四个部分。四、归档及保存年限
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(一)归档的文件资料,应按自然形成,保持历史联系的原则和归档要求特征及文件内容进行归档,在一个卷内要按问题或者文件形成的时间,系统的排列并填写《卷内目录》。
(二)归档的同类文件资料在卷内应按保存期限分别装订,保存期限分为定期和永久。定期按文件材料的保持价值分为1年,5年,15年。
档案的保管期限除政府有关法令或本公司其它规章制度特定者外,一律按下列规定办理:1、永久保存:公司章程;股东名簿;股东会、董事会、监事会会议纪要;公司证照;各级批文;印鉴;公司年度经营计划和总结;年度财务报表;重要技术资料;不动产所有权状及其它债权凭证;人事资料;大型活动的图片、音像资料;其它核定应永久保留的文件。2、十五年保存:会计凭证(其他财务档案的保存期限按国家相关规定执行);其它经核定须十五年保存的文件。3、五年保存:期满或解除的合同、协议;完工后的项目方案;其它经核定须五年保存的文件。4、一年保存:部门工作计划和总结;完成后的部门请求报告;无长期保存必要的文件。5、公司的规章、制度由综合管理部视其有效期予以保存6、1年以下暂时保存:结案后无长期保存必要者。(三)公司可根据实际情况拟订文件资料保存期限的补充规定。(四)归档的文件资料种类,份数以及每份的页数均应齐全完整,每份文件的正件与附件,印件与定稿,请示与批复,转发文件与原件,多种文字形成的同一文件,均不得分开。(五)按归档要求进行装订、编号、填写卷内目录表。全部档案组成后,要对档案做统一排列并编写档号。五、档案日常管理(一)借阅1、借阅手续(1)总经理、副总经理、总监等公司高管借阅非密级档案可直接通过档案管理人员办理借阅手续。(2)因工作需要,公司的其他人员需借阅非密级档案时,由部门负责人办理《借阅档案申请表》并送达相关领导核批。(3)各部门经办人员因业务需要借阅档案时,应由其部门负责人出示经公司领导或主管领导审批同意借阅的书面《档案资料借阅登记表》向档案员借阅,经办人必须在公司借阅登记表上签字。(4)档案管理人员接到《档案资料借阅登记表》,经核查后,取出该项档案,并在借阅登记表上注明借出日期和归还日期,以备及时催还。
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(5)档案归还时,经档案员核查无异后,档案即归入档夹,填写归还日期,取消借阅记录。
2、档案借阅审批权限(1)证照类:含营业执照及各类证照,注册资料、年检资料、公司章程等;该类档案资料的借阅由综合部审批后交由公司常务副总审批。(2)文件类:分外来文件(政府职能部门的往来文件)和内部文件;该类档案资料的借阅由综合管理部审批。财务文件、法律文书等重要文件借阅须由常务副总及总经理批准。(3)制度类:管理制度汇编;该类档案资料的借阅由综合管理部审批。(4)合同类:分内部经营管理合同和业务合同两种。该类档案资料的借阅由综合管理部审批后交由公司常务副总审批。(5)计划总结类:分年度计划及总结等;该类档案资料的借阅由综合管理部审批后交由公司常务副总审批。(6)会议纪要类:办公例会纪要等。该类档案资料的借阅由综合管理部审批。(7)涉密档案类:公司机要档案中绝密档案原则上禁止借阅,特殊情况下绝密档案的借阅由总经理及董事长审批、机密档案的借阅由常务副总及总经理审批、秘密档案的借阅由综合管理部及常务副总审批、3、借阅人不得转借、拆卸、调换、污损所借的档案,不得在文件上圈点、画线和涂改,未经批准不得复印和摘抄档案。4、借阅人确因工作原因需要复印文件或摘抄文件,需借阅部门负责人书面请示,经综合管理部及常务副总批准。5、借阅人对档案的借阅需在档案室内完成,严禁私自带出档案室。因工作需要或特殊情况下需带出档案室的,在填写《档案资料借阅登记表》和获得审批时需按填写要求注明相关事宜。6、借阅人应于规定期限内归还。如有其他人借阅同一档案时,应变更借阅登记,不得私自授受。7、借阅人必须在规定期限内归还所借档案资料,情况特殊者可填写《档案资料续借申请单》,主管领导签字后续借。借用重要档案(如各类政府批文、证照原件等)当日必须归还,其他档案资料借用时间不得超过七天。若到期不能归还,又未办理续借手续,档案管理人员将出具《阅档催还单》,借用人在收到《阅档催还单》三天内,应及时归还档案。愈期仍未归还者,将来强制其归还档案,并给予相应处分。8、丢失政府下达的重要文件者,应主动去政府部门补办文件,同时应承担补办手续费和影响、拖延他人办事的损失费。若丢失文件者补办不齐,处以500元至3000元的罚款。若
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文件丢失,给公司造成重大经济损失者,根据实际情况和公司规定进行处罚。9、丢失技术变更单或其他单据,造成公司经济损失者,处以损失费用2倍的罚款。(二)销毁1、公司任何个人或部门非经允许和批准不得销毁公司档案资料。2、每年保管期限已满的档案由档案员编制纸质和电子的《档案销毁审批表》,报公司负
责人审核批准,并指定其监销人后方可进行销毁。《档案销毁审批表》需注明:销毁档案目录、公司负责人意见、档案人签章、监销人签章、销毁时间。
3、销毁前,按照清册清点;销后,在清册上签名盖章,并将监销情况报告本单位负责人。《档案销毁审批表》需永久保管,一式两份,综合管理部及申请部门各留存一份。
4、在销毁公司档案资料时,必须由总经理或常务副总经理或综合管理部指定专人监督销毁。
5、保管期限已满但仍不能销毁的档案有下列四种:未结清的债权债务;未了事项;正在项目建设期间的建设单位、经核定仍有保存参考价值者。应单独抽出立卷,直到事项完结时为止。
(三)移交1、需要进行移交的档案,需由档案员编制《档案移交登记表》,报公司负责人审核批准并指定其监交人后,方可进行移交。《档案移交登记表》需注明:移交档案目录、公司负责人意见、移交方签章、监交人签章、接收方签章、移交时间、移交原因。2、移交前,按照清册清点;移交后,在清册上签字,《档案移交登记表》一式两份,移交方和接收方各一份并永久保管。(四)保密1、档案室的任务是集中统一管理公司已形成的全部文件资料档案,维护档案的完整和安全,主动做好档案的提供利用工作。任何无关人员未经许可不得入内。2、档案员应忠于职守,遵守纪律,保守秘密,树立全心全意为公司各项工作服务的思想,主动,准确,迅速地为利用者提供档案资料。3、爱护档案室的一切设施设备,任何人未经许可不得使用及随意翻动。4、机要档案分为:绝密、机密、秘密三级。机要档案的界定标准:绝密档案包括公司发展中的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策、战略性的合作协议及金额在1000万元以上的重大合同。机密档案包括财务资料、公司重要会议纪要、公司经营情况、人事档案、薪资档案、劳动合同、技术资料、金额在100-1000万元的合同。秘密档案包括重要项目资料、项目合同或协议。六、附则
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(一)在本制度框架下,公司各部门可根据实际状况制订更为具体的实施细则,但不得与本制度发生冲突,经报综合部备案后,与本制度具有同等效力。
(二)本制度自印发试行之日起执行。七、档案管理人员职责
1、负责收集、统计、整理、立卷、鉴定、保管公司档案;积极开展档案的提供利用工作;2、认真学习档案管理的相关规定、技术和业务知识,掌握归档的基本方法,保证档案质量。3、定期擦拭档案架,保持档案清洁,以防虫蛀腐朽,如有破损或褪色的资料,应当及时进行修补和复制,装订部分过窄或有字迹的资料,要用纸加以衬边。纸面过大的书写材料,要按宗卷大小折叠整齐,对字迹难以辨认资料,应当附上抄件。4、归档要注意整洁,归档前要先对文件资料进行分类,再把文件资料按类别分组后分别装入卷宗,以便归档时所有资料都能随手而得,避免盲目查找。5、做好保密工作,并采取防盗、防火、防水、防潮、防尘、防鼠、防高温、防强光等措施。6、每年进行一次档案清理,编制或更新《档案保管手册》做好文件索引,以便查阅。
篇十:档案管理制度细则
档案管理制度档案管理制度(精选6篇)
档案管理制度1
1、学校安全工作建立安全档案,并设专人管理,由李媛媛老师负责。2、上级主管部门关于学校安全工作下发的文件、通知、通报、讲话、检查情况记录、整改意见、措施等必须归档备查。
3、学校制定的安全管理计划各种安全管理制度,突发安全事故应急预案和组织领导机构等材料都要装订归档。
4、学校自查安全隐患、整改措施、落实情况等材料必须及时归档。
5、对于突发安全事故,应同步介入收集相关材料归档备查。6、学校和各部门及每一个教职员工层层签订的责任书,学校和家长签订的安全责任书都要装订归档管理。
7、学校每周的安全值班记录要装订好后归档管理。
8、学校安全工作档案实行借还登记制度,按档案管理条例进行管理。9、管理人员随时搞好安全档案的保管,注意防盗、防火、防蛀、防潮湿、防遗火。
10、管理人员随时注意收集整理安全管理材料并及时归档。若发生遗漏和失误要追究管理者的责任。
11、管理人员有权向安全事故处理小组提供有关方面的材料依据和被认可的证明材料。
档案管理制度2
1、加强档案的治理和收集、整理工作,有效地保护和利用档案。健康档案要采用统一表格,在内容上要具备完整性、逻辑性、正确性、严厉性和规范化。
2、乡镇(社区)卫生服务机构要建立专人、专室、专柜保存居民健康档案,居民健康档案管理人员应严格遵守保密纪律,确保居民健康档案安全。居民健
康档案要按编号顺序摆放,指定专人保管,转诊、借用必须登记,用后及时收回放于原处,逐步实现档案微机化管理。
3、为保证居民的.隐私权,未经准许不得随意查阅和外借。在病人转诊时,只写转诊单,提供有关数据资料,只有在十分必要时,才把原始的健康档案转交给会诊医生。
4、健康档案要求定期整理,动态管理,不得有死档、空档出现,要科学地运用健康档案,每月进行一次更新、增补内容及档案分析,对辖区卫生状况进行全面评估,并总结报告保存。
5、居民健康档案存放处要做到“十防”(即防盗、防水、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫、防高温、防强光、防泄密)工作。
6、达到保管期限的居民健康档案,销毁时应严格执行相关程序和办法,禁止擅自销毁。
档案管理制度3
一、学校档案实行统一领导、综合管理、专人负责的管理办法,任何处室和个人不得将档案据为已有。
二、档案室做到专室、专柜、专夹,配备必需的工作设施,任何处室和个人不得挪措档案室设备。
三、按照《档案法》和档案工作程序,严格做好档案的鉴定、立卷、登记、归档、移交、销毁等工作。
四、学校干部职工查阅档案要认真履行借阅登记手续,不得损坏,散开漏页,划圈涂抹,并按期归还。
五、学校档案不向外人借阅,特殊情况需经学校档案工作领导小组负责人签字同意方可办理,但必须在阅文室内并在专职档案人员的监督下抄录有关内容或出具有关证明。
六、定期做好档案的统计、分析和编研工作,要围绕工作的需要和针对本校各处室工作的特点,编制出有使用价值的资料汇集及检索工具,最大限度地发挥其综合效益。
七、经常性地做好库房管理工作,严格做到防火、防潮、防鼠、防虫、防尘和防止有害气体及微生物对档案的侵蚀,学校档案工作领导小组要定期进行检查,发现问题及时补救。
八、做好安全保卫、防特、防盗工作。严格值班制度。因保管不善造成档案丢失或毁坏的,要追究有关人员法律责任。
档案管理制度4
作。
1、档案管理在校长、副校长的领导下,由办公室具体抓好档案建设工
2、档案管理人员要认真学习有关档案管理的法律法规,学习并熟悉档案管理。
3、档案管理人员要严守有关档案机密,确保档案工作的严密性。
4、档案管理人员要坚守工作岗位,按时登记和整理相关资料归档,确保来件及时收存、及时归类。
5、学籍档案、“两基”档案、教师业务档案、行政档案等按习水县教育局关于档案管理的相关要求,制定管理措施,分门别类地完善工作,特别是加强教师业务档案的完善工作,确保学校档案能真实、客观地记载教职工的工作情况。
6、学校档案分门别类专柜管理,划拨一定资金添置档案设施,力求各类档案放置有序、查找方便、管理顺当。
7、每学期期末是整理和完善档案的终结时间,各部门、各处、要认真收集开展工作的相关文字资料、图片、表册等整理,移交办公室存档。
8、档案管理人员必须熟悉档案的建设情况,对外调档案做到:“取一件、记一件、还一件、装一件”,并负责追回外调时间较长的档案,保证档案不流失。
档案管理制度5
搞好档案管理,充分发挥档案的作用,为各项工作服务,是提高工作效率和工作质量的必要条件,也是维护单位历史真实面貌的一项重要工作。
(一)教育学会的档案由学会指定专人保管。除此之外的档案,如文书档案、业务档案、财务档案等,由档案室统一归档保存。
(二)凡是本单位工作活动中办理完毕的具有保存价值的各种材料均应归档。第一次归档时间为6月底7月初,第二次为12月至次年1月。
(三)档案室保存的主要档案目录:
1、单位的工作计划、工作总结。2、单位的重要会议记录。3、重点调研活动的总结或调研报告。4、综合性教研活动、教改实验、课题研究的材料。5、各类培训方案。6、较重要的评选活动材料。7、学期、学年个人总结考核表。8、各类获奖资料。9、本单位人员情况资料。10、各校和全县学生学业成绩统计资料。11、上级指导性公文。12、本单位其它重要公文。(四)、借阅档案时,不得在案卷上涂划、删改、剪插;外单位人员借阅档案须凭介绍信经办公室主任或单位领导同意。案卷一般不得带出查案室。
档案管理制度6
1、设备管理员应根据设备维护要求以及设备技术状况制定本厂设备的保养细则、保养周期和检定周期,并做好设备维修记录台帐。
2、设备操作工在独立使用设备前,须掌握该设备的操作技能。3、设备使用应定人定机,对公用设备由专人负责保养。4、操作工要养成自觉爱护设备的习惯。班前班后认真擦试设备及注油润滑工作,使设备经常保持良好的润滑与清洁。5、操作工要遵守设备操作规程,合理使用设备,管好设备附件。6、对私自操作设备人员,要进行严肃的批评教育,由此发生的一切后果由私自操作者负责。
7、设备发生故障应及时停机,使用部门应立即通知设备管理员或单位领导,请修理人员检查排除故障。当修理人员在排除故障时,操作人员应积极协助修理人员排除故障。
8、对设备使用年久,部件严重损坏,又无法修复和没有改造价值的,可办理报废手续报请单位领导批准。
9、对设备的检查、保养、修理应做好所有记录,由设备管理员归档,以便检查。
篇十一:档案管理制度细则
公司档案管理制度管理细则为进一步完善公司的管理体系,建立有效的档案管理制度,实现档案管理工作的的制度化、规范化、科学化,使档案管理更有效的为公司管理工作服务,促进公司的可持续健康发展,根据相关法律法规及规定,并结合我公司实际情况,制定本细则。
一、总则(一)公司档案是在各项活动中形成的全部档案的总和,是完整地、系统地反映公司各项经营活动的真实记录,是考察和研究公司历史及现状的重要依据。(二)档案管理工作是公司管理基础工作的组成部分,是维护公司合法权益的重要工作.公司档案管理工作坚持集中统一的原则,由公司行政与人力资源总监统一负责,统一管理。(三)公司档案具体工作由档案部进行日常管理,其他各部门在工作和业务经营活动中形成的装饰工程、基建、科研、文书、音像、人事、会计、实物等档案均须由公司档案部管理,各部门不得分散保存.二、档案部门设置及其职责(一)公司设立档案部并配备专职档案人员,公司档案部的基本职责为:1、组织实施党和国家关于档案工作的有关方针、政策、法规和档案管理部门制订的有关规定、办法、细则。2、制订本公司档案工作的规定、管理办法和工作计划等。3、在统一领导、分级管理的原则下根据本专业的管理要求对档案材料的积累、收集、立卷、归档工作进行监督和指导.4、负责对本公司形成的各门类档案实行综合管理,积极提供利用。5、办理领导交办的其他有关档案业务工作.(二)各部门设立兼职档案员,其主要职责是:1、认真执行本公司档案工作的规章制度主动向档案部反映档案工作情况,积极配合其开展工作并接受综合档案室的监督、指导和检查.2、根据本公司各部门归档范围负责做好本部门档案材料的收集整理工作并在规定期限内向档案部移交,确保本公司档案的完整、真实和安全。三、档案接收与整理
(一)公司编制文件材料的归档范围,根据各部门的职责不同,主要有以下几个方面:
1、行政部:(1)公司各项规章制度、简介、执照、资质证书、经营计划、管理决策等;(2)与总部及其他单位往来发文;(3)行政管理方面,包括:1)办公用品管理、采购、出车及维修记录等;2)日常管理方面的员工考勤,前台的外出登记、钥匙登记、来客记录、电话记录、维修登记、材料收发、设计师排单,公司会议记录、重要谈话、各种总结、报告、请示批复,员工民主生活会方面的记录等;2、人资部:人事方面的劳动合同、各项协议、员工奖惩、晋升、培训、入职手续、员工资料等。3、企划部:公司企划方面的宣传方案、形象展示、广告宣传、营销方案等;媒体合作通路的正常询价报价、合作协议合同;年度季度月度或重大节假日的宣传费用预算、决算等;市场调研方案、搜集的客户资料等。4、仓管部:仓库管理方面的材料进出登记、核算、保管等内容5、客服部:主要包括客户考核评分、客户档案卡、工程保修、派工、保洁派工、维修派工等;客户投诉记录、客户增值服务记录、客户回访记录、客户意见调查记录6、设计部:主要包括效果图、施工图、报价表、工程施工合同及附件、设计师谈单记录表等。7、工程部:主要为施工管理手册所包含的内容8、财务部:主要包括财务管理中的各种账册、报表、凭证、工资发放,后勤方面的固定资产核算、费用申请等9、法务与档案部:主要包括日常经营中的各种合同、司法文书,档案方面的管理指导、档案保管、核算、借阅、销毁等内容。10、市场部:有关营销促销活动方案、小区物业及客户资料、市场调研资料、与客户签订的协议等。以上各部门归档材料的范围有所变更时应及时通知档案管理部门,以便档案
管理及时作出调整。各部门应归档的材料形式包括纸质、音像及实物文件。
(二)归档文件的等级划分及保管期限
需归档的文字、音像及实物材料的分级、保管期限如下:
文件等级
文件类型
保管期限
一级秘密文件
二级重要文件
三级普通文件
公司各项规章制度、简介、执照、资质证书、荣誉、经营计划、管理决策,与总部及其他单位往来发文,人事方面的各种文件,财务报表、账册、资产核算,合同及司法文书等
永久
会议记录、重要谈话、各种总结、报告、请示批复、企划方面的宣传方案、形象展示、涉及工程项目的5年以上文件等
员工考勤,前台的外出登记、钥匙登记、来客记录、电话记录、维修登记、材料收发、设计师排单,仓库管理方面的材料进出登记、核算、保管,档案方面的管理指导、档案保管、核算、借阅、销3年毁,后勤方面的费用申请、办公用品管理、采购、出车及维修记录等
(三)档案编号方法
1、以一个立档单位所形成的全部档案为对象,依据公司部门及业务划分,
结合档案的内容和档案载体的形式制定编号方法,便于科学管理和开发利用。
2、档案大类别均以部门前两个字拼音首字母命名,具体为:
行政部:XZ人资部:RZ
客服部:KF
设计部:SJ市场部:SC
工程部:GC
财务部:CW法务与档案部:FD企划部:QH
仓管部:CG
3、工程项目命名。以上七部门(主要是设计部、工程部、客服部三部门)
凡涉及工程项目的档案材料均以项目名缩写为大类别,以南华康城小区3号楼1
单元2号为例,其项目大类编号为:NHKC—3—1—2。各部门涉及工程项目的档案材料具体命名如下:
201306.NHKC.3-1—2日期客户地址详细信息4、非工程项目档案命名。由于公文编号受长度,美观等各方面的制约,鉴于公司正逐步组建发展,现内部岗位编制并不复杂且部门管理统一,对内制度/规范性文件的页眉文字为靠左公司VI规范标识图形,靠右为公务编码,一般制度/规范性文件均需要编号。无论对内对外文件,页脚格式均为“第X页,共X页”,页眉、页脚均使用宋体小五号字,不加粗,带格式线。以财务部为例:编制方法:201406。CW01.XXX(2014年6月份财务报表)其中201406为日期,CW为财务部编号,01为财务部制定的代表财务报表的内容(02为财务凭证等等类推),XXX为其他编号。(四)归档方法及要求1、归档文件材料必须完整,层次分明,符合其形成规律,能够准确反映公司生产经营各项活动的真实内容和历史进程。2、涉及项目工程的,应将档案材料归入同一案卷中;不涉及项目工程的,先将文件材料按其形成或针对的年度分开,一般文件归入文件形成的年度(跨年度的规划计划,可归入文件内容针对的第一个年度;跨年度的总结、报告,归入文件内容针对的最后一个年度;统计报表、预决算归入针对年度)。3、按要求填写卷内目录、备考表等表格,拟写案卷标题要求结构完整,一般应准确概括卷内文件材料主要责任者、内容、名称。案卷封面要用黑色签字笔或者黑色钢笔书写。4、对破损的文件材料在装订的同时应进行加边、修补、或裱糊,对较大的纸张应折叠,并拆除文件材料上的金属物.案卷装订要整齐.四、归档流程(一)归档时间。各部门不涉及工程项目的材料,应根据材料性质不同进行整理。凡材料每月整理的(一般为行政部、人资部、企划部、法务与档案部、市场部及设计、工程、客服部门中日常管理的材料),应在下月3号之前首先整理归档;凡材料按季度或年度整理的,应在下一季度或下一年度一周内首先进行归
档.归档应包括材料原件、复印件及扫描电子件。各部门涉及项目工程的材料,应在工程全部竣工后一周内进行首先归档,各
部门首先归档后应将同一项目的归档材料交客服部统一移交档案部,归档应包括材料原件、复印件及扫描电子件。
(二)档案移交.各部门不涉及项目工程的归档材料在部门首先归档后一周内经部门主管签字后移交档案室;涉及项目工程的,各部门首先归档后,由部门主管签字并统一交客服部整理,客服部应在收到各部门材料后一周内经部门主管签字后将档案材料移交档案部.档案经档案部主管人员验收合格后,填写《档案移交清单》,双方履行签字手续,办理移交。
根据公司目前的经营状况及要求,财务档案由财务部按照本实施细则自行妥善保管,暂时不移交档案室。
五、档案保管与统计(一)公司设置专用档案库房,库房应坚固,具有防盗、防火、防水、防虫、防鼠、防潮、防尘、放高温等设施。定期检查档案保管状况,对破损或变质的档案应及时修补、复制或其他技术处理。(二)档案库房温度应保持在14℃-24℃,相对湿度应保持在45%—60%.档案库房内严禁吸烟及存放易燃易爆或易霉变物质,库房管理人员调动工作时,对保存的档案资料要详细清点,履行交接手续。(三)建立档案统计制度,对档案的收进、移出、保管、利用等情况进行统计.及时、准确填写各种档案工作情况统计年报.六、档案借阅利用(一)档案部根据工作需要,编制必要的档案目录、索引等检索工具,编辑档案文件汇编各种参考资料,积极主动开展档案利用工作。(二)建立档案借阅及保密制度,根据档案的重要程度,确定不同的利用范围,规定不同的审批手续。1、借阅资料为普通文件的,借阅时间不超过一周,如遇节假日,须在节假日前归还。借阅普通文件的,需填写调档单,经本部门主管及档案主管人员签字审批后方可借阅。2、借阅资料为重要文件的,借阅时间不超过三个工作日,如遇节假日,须
在节假日前归还.借阅重要文件的,需填写调档单,经本部门主管及行政与人资总监签字审批后方可借阅。
3、借阅资料为秘密文件的,借阅时间不得超过一个工作日,原则上不得带出档案室。借阅秘密文件的,需填写调档单,经本部门主管、行政与人资总监及总经理签字审批后方可借阅.
(三)借阅档案人员必须爱护档案,保持整洁,要保护档案的安全。不得转借、拆卸、调换、污损所借档案,不得在文件上圈点、画线、涂改,未经批准不得复印档案。
(四)调阅重要及秘密档案只可在档案部门调阅复印件或者扫描件。借阅人员必须严格保密,不得泄漏资料内容,不得遗失。借阅后需按时归还,如需延长借阅的,必须通知档案管理人员,并另行办理借阅手续。
七、档案鉴定、移交、销毁(一)根据不同档案材料的分级及保管期限,结合实际情况,档案部统计档案库内各档案的情况表。(二)定期对于已到期的档案进行鉴定,鉴定工作在行政与人力总监的统一领导和主持下,由档案部门和与所鉴定档案相关的业务部门组成鉴定小组,具体负责档案的鉴定工作。(三)凡经鉴定小组确认已失去保存价值的档案,应登记造册,经公司主管领导批准后销毁.档案销毁时,必须有两人在场负责销毁,并在销毁清单上签字。销毁清册由公司档案室永久保存。八、档案保密(一)档案部管理人员及各部门兼职档案员应在安全的环境下进行整理装订涉密档案,妥善保管尚未整理的档案材料,不准随意堆放,以免造成丢失、损坏和泄密。(二)不准向无关人员提供或泄漏档案内容;不准通过电话、电子邮件、普通邮件等形式传递涉密档案信息和档案材料;不准在不利于保密的场合谈论涉密档案内容。(三)档案人员不得私自打印、翻印或复制涉密档案,不准擅自带人进入档案库房。
(四)集中销毁保管期限届满且失去保存价值的档案,不得做他用。(五)发生泄密和档案被盗事件时要及时报告领导,当事者要及时出具书面报告。对违反保密规定、造成泄密和被盗密者,应按其性质及情节给予严肃处理。九、公司员工奖惩及法律责任有下列行为之一的,根据情节轻重,公司将给予处分或50—1000元不等的处罚,严重者将追究法律责任:(一)未按照本实施细则规定进行文件编号、装订、填写卷内备考表、卷内目录等所需材料的;(二)未按规定时间移交档案或者不积极配合各部门兼职档案员的工作的;(三)未履行规定借阅程序擅自带走档案的;(四)借阅档案未登记或超出借阅时间未归还又没有履行延期借阅手续的;(五)损坏、遗失或擅自销毁应当保存的文件材料和档案;(六)对档案进行涂改、伪造的;(七)对公司档案占为己有、在职位变更或离职时不及时移交档案材料,造成工作延误或经济损失的;(八)擅自出卖、倒卖档案,给公司造成损失的;(九)对各部门档案工作监督指导不到位,严重影响工作秩序的;(十)对各部门反馈的问题或建议未及时解决或处理,严重影响工作秩序的。对于各部门积极配合档案部工作的,由档案部门按月度或季度评选出最佳部门及人员,经层报执行总经理给予物质奖励,具体奖励办法参考公司相关规定。十、附则(一)本实施细则经征求各部门意见,由公司总经理或执行总经理签署批准后立即执行。(二)本实施细则解释权归公司董事会所有。
序号编号
卷内目录
责任人文件名称
日期页数备注
档案号档案名称整理人归档时间
业之峰档案封面
保密等级
所属部门保管期限
备注
本案卷情况说明:
卷内备考表
整理人:检查人:整理日期:
姓名调阅申请
档案调阅单
部门
职务
日期:
部门主管意见行政与人力总监意见
总经理意见
备注
档案调阅登记
日期姓名部门职务调阅原因
调阅内容
是否签归还复制字日期
篇十二:档案管理制度细则
档案管理制度档案保管制度第一条设立专门的档案库房或档案柜对档案进行存放、保管,并指派专人负责,做到“专人专柜”的管理。档案管理人员应严格保守档案机密,任何人不得擅自进入档案室,以保证维护档案的完整性和安全性。第二条档案室配备档案柜或密集架,档案上架排列应科学合理,便于查找。在排列上架时,应按照类别和保管单位的次序,自左向右,自上而下的排列,以便于管理和查找。第三条对照片、光盘、U盘等特殊载体的档案须配置密封盒和专门的案卷盒,按编号盒存放在防磁柜。第四条档案室要做好防火、防盗、防光、防高温、防潮、防有害气体、防尘、防虫等“八防”工作。第五条档案室在接收同级别人事档案托管机构或企业移交的档案后,应对移交档案进行严格检查,确保后续托管业务能顺利开展。第六条确定接收的移交档案要办理托管协议,做好编目工作,并及时入库并及时完成档案汇总统计、登记电子档工作。第七条各类外借档案必须严格执行档案借阅制度,在归还时要核对是否有遗漏或损害,及时放回原处。
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第八条定期对库房档案进行清理、核对工作,做到帐物相符。对破损、载体变质的档案要及时进行修补或复制。
档案室管理实施细则一、必须设有专门库房或专柜对各类档案进行保管。二、档案库房是机要重地,除管理人员外,其他人员不得随意进入档案库房。三、库房要保持清洁和相对温湿度,以利档案保管。同时做好“八防”(防火、防盗、防光、防虫、防灰尘、防潮、防高温、防有害气体等)工作。四、库房内除密集架、档案装具和调卷所必须的用具外,不得摆放任何与档案库房无关的物品,档案装具排放,应做到整齐划一,符合通风、防尘要求。五、根据档案库房情况需要,可配备换气扇、灭火器等专用设备,并定期保养,使库房环境处于良好状态。温度基本保持在14-24℃,相对湿度40%-60%之间的规定要求。六、档案室要防止阳光直射,库房照明光源应用白炽灯;档案室不应靠近易燃易爆和散发有污染腐蚀气体的场所。七、档案管理人员必须每季度对库房内的档案进行核对,做到帐物相符。八、档案库房及档案柜箱钥匙必须由办公室专人负责保管,不得
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丢失。档案借(查)阅管理实施细则为维护档案的完整与安全性,更好地为后期各项工作服务,特制
订本细则。一、档案科所有工作人员都有保护档案义务,档案属于涉及托管
人员隐私,未经许可不得外借、外传。二、各类档案的借(查)阅,必须填写《档案借(查)阅申请单》三、个人档案一律须托管人员本人、或委托书指定的委托人,经
过相关审批流程后方可借阅。四、外单位来人借(查)本托管人档案,需持单位《档案借(查)
阅申请单》并经科长签字批准,方可查阅。五、阅档必须在档案室,不得携带外出,以确保档案的安全性。
借出档案材料的时间不得超过一周,必要时可以续借。过期由档案管理员催还。需要长期借出的,须经分管领导批准。
六、外借的档案借阅者必须妥善保管,借阅的档案只限本人使用,未经许可不得擅自转借、拆开、调换、污损文件或在文件上圈点、划字等,要保持档案的整洁、完整。
七、外借档案一旦发生遗失、损坏、销毁等,应立即知会办公室进行处置。
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八、档案室对外借逾期未归还的档案,要及时做好催还工作。九、借出和归还档案时,应做好清点手续,由档案管理员与借阅者当面核对清楚。对归档文件的基本要求第一条归档的文件材料必须完整、系统、准确,各项签字手续完备。第二条归档的文件必须字迹清楚、工整、纸张及文件格式负荷规范要求,书写材料要适合长期保存,禁止使用圆珠笔、铅笔、纯蓝墨水及热敏纸。第三条归档文件应为原件。第四条科技成果鉴定、基建工程验收必须保存档案的完整性。文件材料不完整、不系统的不能通过鉴定、验收。第五条移交单位在正式移交前应对移交的文件材料进行组卷并编制移交目录,双方履行签字手续篇2:综采二队劳务工合法权益保护制度综采二队劳务工合法权益保护制度为全面贯彻落实《中华人民共和国劳动法》,国务院及上级关于进一步加强农民工工作的意见,切实保障劳务工合法权益,使其工作生活条件明显改善,综合素质和就业创业能力明显提高,家园意识和
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城市归属感明显增强。结合实际,经队领导班子成员研究决定,特制定我队劳务工合法权益保护制度如下:
1、维护劳务工的人身自由和安全。切实保护劳务工在矿的生命财产安全。严禁侵害劳务工人身自由、生命财产安全的违法犯罪行为。营造良好的治安环境,不断增强劳务工的安全感。
2、严格执行劳务工工资标准,认真执行上级有关规定,对劳务工工资标准实行同工同酬、按劳分配的原则,切实维护劳务工的合法权益。
3、实现工伤保险全覆盖。将劳务工全部纳入工伤保险范围。建立工伤事故多发企业约谈制度,督促企业做好工伤预防工作。提高医疗保险参保率。为劳务工提供优质的医疗保险服务,稳定推行养老保险政策。
4、预防和减少职业病发生。建立和完善矿、队两级职业病防治网络,实行劳务工特殊工种职业病体检,落实国家关于职业病治疗政策,严格执行煤矿高危行业、危险环境下劳动保护的各项政策。
5、实行初次就业培训上岗制度。企业招用劳务工应当组织岗前培训。举办煤矿安全知识、职业应急自救等方面知识培训。积极营造关爱、互助、和谐的人际关系,增强劳务工对企业的认同和归属感。
6、广泛开展技能培训。根据产业、企业发展的需要,组织劳务
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工参加多种多样的职业技能培训。设立劳务工职业技能培训专项资金。7、努力解决子女义务教育问题。加快原村小改造和新学校建设,
努力为符合就读条件的劳务工子女提供优质的公办学校,解决劳务工的后顾之忧。
8、制定劳务工救助办法。队患重大疾病或者符合其他慈善救助条件的贫困劳务工,参加社会大病保险由集团社保紧急救助,对有临时生活困难或遭遇紧急状况的劳务工,实行紧急生活救助。
篇3:浅谈中国户籍制度的问题与改革方向摘要户籍制度是当今世界各国普遍实行的一项国家行政制度,是指政府通过各级权力机构对其所辖范围内的户口进行调查、登记、申报,并按一定的原则进行立户、分类、划等和编制。户籍制度有两项重要功能:一是人口、民族、家庭等信息登记;二是便于政府对社会进行有序管理。我国目前实行的户籍制度根据地域和家庭成员关系将户籍属性划分为农业户口和非农业户口,按户口类别在政策上进行区别对待。这种做法在计划经济时期曾有过积极影响,对促进经济发展和维持社会稳定起到了至关重要的作用。但随着时代的发展和社会的进步,该制度已难以适应经济社会的发展需求,弊端日益凸显,如阻碍城乡经济交流和人口自由流动,导致社会资源分配不公等。因此我们迫切
篇十三:档案管理制度细则
档案管理制度细则某某市档案局档案保管保密制度一、档案管理人员和利用者均应树立保密观念,贯彻执行《档案法》和《保密法》,共同保守档案机密。
二、对各类档案均应按规定的范围进行查、借阅,并严格履行手续。查、借阅机密档案要经主管领导批准。
三、对机密档案要严格管理,不得将机密档案私自带出档案室或外传,对机密档案内容不得自行摘抄、拍照、翻印或复制。
五、利用者对所借档案文件、技术图纸等必须妥善保管,及时归还,不得转借他人,不准携带公出、探亲访友、出入公共场所。六、对保管期满、失去保存价值的档案文件要按规定销毁,不得以废纸出售。
七、发生失密、泄密和档案被盗事件时,要立即报告主管领导、保密或保卫部门,当事者要写出书面报告。对违反保密规定、造成失泄密和被盗密者,应按其性质及情节给予严肃处理。
某某市档案局档案库房管理制度二、保管档案必须有专用库房,并设专人负责管理。库房内应采取有效的防护措施,保证档案安全。
三、档案进出库房,要建立严格的登记制度,包括档案收进入库,库存档案调出室外及日常的调阅、归还。
四、档案库房应设有防盗、防火、防潮、防尘、防虫、防鼠、防高温、防强光的措施。五、对新接收入库档案要严格检查,对有虫蛀、发霉及其它问题的档案须经科学处理后方可入库。七、库房内应保持清洁,不得堆放与档案无关的物品。八、每学期结束前,要对案卷进行总清点,检查帐、卡、物是否相符。九、每天下班前,应关闭库房门窗,切断水、电源,确保档案安全。十、定期打扫库房卫生,保持库房与档案的清洁。